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【海南,陵水黎族自治縣】2021年度陵水黎族自治縣房產(chǎn)管理局部門決算匯總
發(fā)布時間 2022-10-28 截止日期 立即查看
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陵水縣房產(chǎn)管理局***度

部門決算匯總公開文字說明

第一部分陵水縣房產(chǎn)管理局部門概況3

一、部門職責3

二、機構***4

第二部分陵水縣房產(chǎn)管理局部門***度部門決算公開表4

一、收入支出決算公開表4

二、收入決算公開表4

三、支出決算公開表4

四、財政撥款收入支出決算公開表4

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表4

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表4

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表4

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表4

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表5

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表5

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表5

第三部分陵水縣房產(chǎn)管理局部門***度部門決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明6

、財政撥款收入支出決算情況說明6

一般公共預算財政撥款支出決算情況說明7

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明11

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明11

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明12

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

12

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

13

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

13

十二、預算績效情況說明14

十三其他重要事項情況說明15

第四部分名詞解釋16

第一部分陵水縣房產(chǎn)管理局部門概況

一、部門職責

根據(jù)《關于重新印發(fā)縣房產(chǎn)管理局機構***》(陵編〔2011〕67號)文件,“陵水黎族自治縣房產(chǎn)管理局”承擔以下具體職能:

(一)貫徹執(zhí)行有關房產(chǎn)管理的法律法規(guī)和政策規(guī)定。(二負責組織和指導本縣***區(qū)域內(nèi)的***市場監(jiān)督

和管理工作。

)負責房產(chǎn)交易、租賃、管理以及相關

業(yè)務的行政事業(yè)費的收繳、管理和使用計劃的審查;負責商品房預售款使用的監(jiān)督、房屋征收管理等工作。

(四)負責***市場的開發(fā)和管理,預測、預警、預報。

(五)負責全縣商品房預售、商品房現(xiàn)售網(wǎng)簽合同備案、房屋租賃備案證發(fā)放。

(六)負責規(guī)范***市場秩序,監(jiān)督和查處違規(guī)、違法的房產(chǎn)交易行為;負責全縣房屋的安全鑒定工作。

(七)負責對在全縣注冊登記或開展業(yè)務的房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)、白螞蟻防治機構***經(jīng)營活動監(jiān)督管理;負責辦理物業(yè)管理企業(yè)、白螞蟻防治機構***備案工作

(八)負責對全縣住***區(qū)(或樓宇)物業(yè)服務管理和業(yè)主委員會的登記備案進行指導、監(jiān)督和管理工作。

承辦上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構***

納入陵水縣房產(chǎn)管理局部門2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位***:

(一)陵水縣房產(chǎn)管理局部門本級

(二)陵水縣住房保障管理中心(下屬單位)

第二部分陵水縣房產(chǎn)管理局部門***度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)

、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表(見正文附件)。

第三部分陵水縣房產(chǎn)管理局部門***度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
***度收入總計368***元,支出總計368***元,與***度相比,收入、支出總計各減少2814.4543.33%。主要原因:預算項目減少,厲行節(jié)約。使用非財政撥款結余0.050.04銀行產(chǎn)生的利息。年初結轉結余0.04上年度預算項目經(jīng)費結余,較***度決算數(shù)減少11.1199.64%,主要原因是是合理安排預算減少結轉結余。結余分配15***元,主要是提取職工福利基金、轉入事業(yè)基金及獎勵基金,較***度決算數(shù)增加17.8613.34%,主要原因是放獎勵基金。年末結轉結余0.041691.299.99%,主要原因是合理安排預算減少年末結轉結余。

二、收入決算情況說明
本年收入合計36***元,其中:財政撥款收入352***元,占95.88%;上級補助收入00%;事業(yè)收入00%;經(jīng)營收入00%;附屬單位***00%;其他收入15***元,占4.12%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計352***元,其中:基本支出32***元,占9.22%;項目支出320***元,占90.78%;上繳上級支出00%;經(jīng)營支出00%;對附屬單位***00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

***度財政撥款收入總計352***元,支出總計352***元。與***度相比,財政撥款收入、支出總計各減少2832.2644.52%。主要原因:一是建設的項目減少;二***省開支,減少財政壓力。

財政撥款年初結轉結余0.03上年度預算項目經(jīng)費結余,較***度決算數(shù)減少11.1299.73%,主要原因是合理安排預算減少結轉結余。

財政撥款年末結轉結余0.3上年度預算項目經(jīng)費結余,較***度年末決算數(shù)減少1691.299.99%,主要原因是合理安排預算減少結轉結余

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

***度一般公共預算財政撥款支出352***元,占本年支出合計的99.99%。與***度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1141.06下降24.43%,主要原因是業(yè)務量減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

***度一般公共預算財政撥款支出352***元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出7***元,占2.14%;社會保障和就業(yè)(類)支出1***元,占0.56%;衛(wèi)生健康(類)支出32.260.91%;城***區(qū)(類)支出237.296.72%;住房保障(類)支出316***元,占89.67%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5249.267.24%。其中

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構***(款)事業(yè)運行(項)。

年初預算為77.4569.0389.13%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:業(yè)務量減少。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。

年初預算為0增加業(yè)務。

3.一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項)

年初預算為31.5652%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:業(yè)務活動開展少,經(jīng)費支出小。

4.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)基層政權建設***區(qū)治理(項)。

年初預算為

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)。

年初預算為25.44,支出決算為19.3676.10%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:人員變動。

6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位***(款)行政單位***(項)。

年初預算為

7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項)。

年初預算為3.623.4996.41%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因:預算資金做的稍高,防止資金不足

8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位***(款)公務員醫(yī)療補助(項)。

年初預算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預算的85.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:預算資金做的稍高,防止資金不足。

9.城***區(qū)(類)城***區(qū)管理事務(款)行政運行(項)。

年初預算為181.31144.0979.47%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:預算資金做的稍高,防止資金不足。

10.城***區(qū)(類)城***區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為0011.城***區(qū)(類)城***區(qū)管理事務(款)其他城***區(qū)管理事務支出(項)。

年初預算為85.5萬81.5495.37%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:業(yè)務量減少。

12.城***區(qū)(類)城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。

年初預算為108.4884.8%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因:預算資金做的稍高,防止資金不足。

13.城***區(qū)(類)其他城***區(qū)(款)其他城***區(qū)(項)。

年初預算為03.18決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:工作需要調(diào)整支出。

14.住房保障(類)保障性安居工程支出(款)廉租住房(項)。

年初預算為460459.2099.83%。決算數(shù)于預算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約

15.住房保障(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。

年初預算為3982.32670.68完成年初預算的67.06%。決算數(shù)預算數(shù)的主要原因:業(yè)務量減少。

16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算19.0917.41,完成年初預算的91.20%。決算數(shù)預算數(shù)的主要原因:預算資金做的稍高,防止資金不足。

17.住房保障(類)城***區(qū)住宅(款)其他城***區(qū)住宅支出(項)。

年初預算為017.73大于預算數(shù)的主要原因:工作需要調(diào)整支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

***度財政撥款基本支出32***元,其中:人***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位***、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費4***元,主要包括:商品和服務支出中的辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;資本性支出中的辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

***度政府性基金預算財政撥款支出0。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

***度政府性基金預算財政撥款支出0

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為00八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0

(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。

***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為00九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為***元,支出決算為***元,完成預算的51.65%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算00%;公務用車購置及運行維護費支出決算5.26100%;公務接待費支出決算00%。具體情況如下

1.因公出國(境)費支出00個,因公出國(境)0人次。

2.公務用車購置及運行費支出5.26公務用車購置支出00輛,年末公務用車保有量1輛。

公務用車運行維護費支出5.26公務用車維修及燃料費。

公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少4.7447.4%。主要原因是厲行節(jié)約。本年決算數(shù)較上年減少1.917下降26.64%。主要原因是業(yè)務量減少。

3.公務接待費支出0

國內(nèi)接待費支出00批次,接待0人次。

國(境)外接待費支出00批次,接待0人次。

公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元,下降100%。主要原因是未按這項工作本年決算數(shù)較上年持平。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

***度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計000%;公務用車購置及運行維護費支出決算00%;公務接待費支出決算00%。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計000%;公務用車購置及運行維護費支出決算00%;公務接待費支出決算00%

十二、預算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)財政預算管理要求,我部門(單位)組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目4個,共涉及資金2614.48100%。

共組織文黎保障性住***區(qū)(廉租房)項目、文黎保障性住***區(qū)(經(jīng)濟適用房)項目、文黎保障性住***區(qū)(租房)項目、文黎保障性住***區(qū)(公租房、廉租房、經(jīng)濟適用房)附屬工程4個項目開展了部門評價***2614.48績效評價***項目按時序計劃開展,各項目***績效自評情況如下:

1.文黎保障性住***區(qū)(廉租房)項目***績效自評:項目總投資48***元,***使用238.***元,累計已使用4227.***元。***克服疫情、臺風雨季等因素影響,通過倒排工期、現(xiàn)場督促等方式加快推進項目進度,目前已完成主體結構施工、墻體堆砌施工、內(nèi)外墻粉刷、室內(nèi)外裝修等施工,工程量進度已完成95%,項目已基本完工。

2.文黎保障性住***區(qū)(經(jīng)濟適用房)項目***自評:項目總投資1383***元,***使用75***元,累計已使用1085***元。***克服疫情、臺風雨季等因素影響,通過倒排工期、現(xiàn)場督促等方式加快推進項目進度,目前已完成主體結構施工、墻體堆砌施工、內(nèi)外墻粉刷、裝修等施工,工程量進度已完成98%,項目已基本完工。

3.文黎保障性住***區(qū)(公租房、廉租房、經(jīng)濟適用房)附屬工程***自評:項目總投資42***元,***使用160***元,累計已使用34***元。***克服疫情、臺風雨季等因素影響,通過倒排工期、現(xiàn)場督促等方式加快推進項目進度,目前已完***區(qū)圍墻建設、地下管網(wǎng)鋪設等工作,項目已基本完工。

4.文黎保障性住***區(qū)(公租房)項目***自評:項目總投資91***元,***使用1***元,累計已使用69***元。***克服疫情、臺風雨季等因素影響,通過倒排工期、現(xiàn)場督促等方式加快推進項目進度,目前已完成主體結構施工、墻體堆砌施工、內(nèi)外墻粉刷、裝修等施工,工程量進度已完成98%,項目已基本完工。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我部門組織對201年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目4個,共涉及資金2614.48100%。項目按時序計劃開展,各項目***績效自評情況見附件:

十三、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

***度陵水縣房產(chǎn)管理局機關運行經(jīng)費26.1.485.83%。主要原因是:增加業(yè)務量

(二)政府采購支出情況。

***度陵水縣房產(chǎn)管理局政府采購支出總額2.532.530000%,其中:授予小微企業(yè)合同金額***n>2.53100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至******月***日,本部門占用房屋面積0平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務用房0平方米,其他(不含構筑物)0平方米。

本部門共有車輛1輛,其中:從車輛種類說明:轎車2輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛;從車輛使用情況說明:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。

單位******a***元(含)以上通用設備0臺(套),單價***n***元(含)以上專用設備0臺(套)。

年末在建工程67482.16

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位***。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。

五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。

六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配:指事業(yè)單位***。

十、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。

十一、基本支出:指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。

十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位***(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位***(含外賓接待)費用。

十五、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據(jù)實際支出情況填列,可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》)

……


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