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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】2023年民政局部門決算公開
發(fā)布時間 2024-09-26 截止日期 立即查看
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瓊中黎族苗族自治縣民政局***度部門決算公開報告 目 錄 第一部分 基本情況2 一、部門(單位)職責2 二、機構(gòu)***2 第二部分 ***度部門決算公開表2 第三部分 ***度部門決算情況說明3 一、收入支出總體情況說明3 二、收入決算情況說明4 三、支出決算情況說明4 四、財政撥款收入支出決算情況說明4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明7 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明9 十、預算績效情況說明11 十一、其他重要事項情況說明13 第四部分 名詞解釋15 第一部分 基本情況 部門(單位)職責 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)民政工作的方針、政策及規(guī)章制度,編制本縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并負責組織實施和監(jiān)督檢查。 負責執(zhí)行全縣社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)***,按照管理權(quán)限對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督,對社會組織登記管理和執(zhí)法。 負責執(zhí)行促進慈善事業(yè)發(fā)展政策和慈善信托、慈善組織及其活動政策。 負責執(zhí)行福利彩票管理制度,管理監(jiān)督福利彩票代銷行為。執(zhí)行社會工作和志愿服務政策,組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。 負責全縣民辦非企業(yè)單位、基金會的登記和年度檢查;會同有關(guān)部門查處民辦非企業(yè)、基金會的違法行為和未經(jīng)登記而以民辦非企業(yè)單位、基金會名義開展活動的非法組織。 建立、實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度;負責組織全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、生活無著人員救助工作;負責全縣城鄉(xiāng)特殊救濟對象的救濟工作;負責全縣農(nóng)村特困供養(yǎng)工作和農(nóng)村敬老院的建設與服務管理工作;負責全縣城鄉(xiāng)救助體系建設的協(xié)調(diào)和日常工作。 協(xié)調(diào)指導縣農(nóng)村村民委員會***市居民委員會工作,研究加強和改進基層政權(quán)建設的意見和建議,指導開展村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動基層民主政治建設;指導村(居)民委員會建設,制***區(qū)建設工作措施和方法,推***區(qū)建設。 承擔老年人福利工作,執(zhí)行老年人福利補貼制度和養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準,協(xié)調(diào)推進農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務工作,指導養(yǎng)老服務、老年人福利、特困人員救助供養(yǎng)機構(gòu)***。 執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務體系和困境兒童保障制度,指導兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保障機構(gòu)***。 負責全縣婚姻登記管理工作,貫徹落實婚姻服務機構(gòu)***;倡導婚姻習俗改革。 負責全縣殯葬改革工作,移風易俗,推進文明喪葬。 執(zhí)行城鄉(xiāng)基層群眾自治建設***區(qū)治理政策,指導城***區(qū)治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議,推動基層民主政治建設;執(zhí)行***區(qū)劃管理政策和***區(qū)域界限、地名管理辦法,負責縣***區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處工作;負***鎮(zhèn)和縣***區(qū)劃名稱、重要自然地理實體地名的命名、更名和地名標志的設置及管理工作。 負責全縣流浪少年兒童的救助和保護工作。 負責民政事業(yè)財務工作,監(jiān)督民政事業(yè)費和使用和管理。 承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。 二、機構(gòu)*** 納入民政局***度部門決算編制范圍的單位***4個,包括: (一)瓊中黎族苗族自治縣民政局部門本級 (二)瓊中黎族苗族自治縣社會救助中心(下屬單位) (三)瓊中黎族苗族自治縣殯葬管理中心(下屬單位) (四)瓊中黎族苗族自治縣未成年人救助保護中心(下屬單位) 第二部分 ***度部門決算公開報表 一、收入支出決算公開表 二、收入決算公開表 三、支出決算公開表 四、財政撥款收入支出決算公開表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 ??***度收入總計73***元,支出總計73***元,與***度相比,收入、支出總計各減少66***元,下降8%。主要原因:一是疫情防控資金的減少;二是工程項目資金的減少。 (一)收入總計主要構(gòu)成。 本年收入704***元。 使用非財政撥款結(jié)余***元,較***度決算數(shù)持平。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27***元,主要是困難群眾救助補助資金、敬老院消防改造經(jīng)費的結(jié)余,較***度決算數(shù)減少18***元,下降41%,主要原因是財政收回部分項目資金。 (二)支出總計主要構(gòu)成。 本年支出73***元。 結(jié)余分配***元,較***度決算數(shù)持平。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16***元,主要是困難群眾救助補助資金、敬老院消防改造經(jīng)費的結(jié)余,較***度決算數(shù)減少10***元,下降39%,主要原因是財政收回部分項目資金。 二、收入決算情況說明 ??本年收入704***元,其中:財政撥款收入704***元,占100%;上級補助收入***元,占0%;事業(yè)收入***元,占0%;經(jīng)營收入***元,占0%;附屬單位******元,占0%;其他收入***元,占0%。 三、支出決算情況說明 本年支出714***元,其中:基本支出67***元,占9%;項目支出647***元,占91%;上繳上級支出***元,占0%;經(jīng)營支出***元,占0%;對附屬單位******元,占0%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入728***元,支出728***元。與***度相比,財政撥款收入減少65***元,下降8%,主要原因:一是工程項目資金的減少;二是困難群眾救助資金的減少。支出減少65***元,下降8%,主要原因:一是工程項目資金的減少;二是困難群眾救助資金的減少。 財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24***元,主要是困難群眾救助補助資金、敬老院消防改造經(jīng)費的結(jié)余,較***度決算數(shù)增加減少18***元,下降43%,主要原因是財政收回部分資金。 財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13***元,主要是疫情防控資金、精神障***區(qū)康復資金及困難群眾救助補助資金的結(jié)余,較***度決算數(shù)減少10***元,下降44%,主要原因是財政收回部分資金。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出695***元,占本年支出合計的100%。與***度相比,一般公共預算財政撥款支出減少53***元,下降7%,主要原因是殯葬類工程項目資金的減少。 (二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出695***元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出***元,占0.4%;公共安全支出(類)支出***元,占0.1%;社會保障和就業(yè)(類)支出640***元,占92%;衛(wèi)生健康支出(類)支出38***元,占6.1%;農(nóng)林水支出(類)支出11***元,占1%;住房保障(類)支出***元,占0.4%。 (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為696***元,支出決算為695***元,完成年初預算的99%。其中: 1.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)物價***。 年初預算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預算的100%。 2.一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項)。年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 3.公共安全支出(類)司法(款)法制建設(項)。年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 4.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為25***元,支出決算為25***元,完成年初預算的100%。 5.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)社會組織管理(項)。年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 6.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)***區(qū)劃和地名管理(項)。年初預算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預算的100%。 7.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權(quán)建設***區(qū)治理(項)。年初預算為10***元,支出決算為10***元,完成年初預算的100%。 8.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。年初預算為127***元,支出決算為126***元,完成年初預算的100%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是未成年人保護示范縣經(jīng)費未完成支出。 9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關(guān)事業(yè)單位***(項)年初預算為3***元,支出決算為3***元,完成年初預算的100%。 10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關(guān)事業(yè)單位***(項)年初預算為3***元,支出決算為3***元,完成年初預算的100%。 11.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 12.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)年初預算為19***元,支出決算為19***元,完成年初預算的100%。 13.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)年初預算為5***元,支出決算為5***元,完成年初預算的100%。 14.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)年初預算為7***元,支出決算為7***元,完成年初預算的100%。 15.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(項)年初預算為22***元,支出決算為22***元,完成年初預算的100%。 16.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)年初預算為15***元,支出決算為15***元,完成年初預算的100%。 17.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)(項)年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 18.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殘疾人生活和護理補貼(項)年初預算為71***元,支出決算為71***元,完成年初預算的100%。 19.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)年初預算為49***元,支出決算為49***元,完成年初預算的100%。 20.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項)年初預算為197***元,支出決算為197***元,完成年初預算的100%。 21.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)年初預算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預算的100%。 22.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 23.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)年初預算為69***元,支出決算為6***元,完成年初預算的99%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是特困人員供養(yǎng)金的結(jié)余。 24.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算為10***元,支出決算為7***元,完成年初預算的74%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是精神障***區(qū)康復服務資金的結(jié)余。 25.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)年初預算為34***元,支出決算為33***元,完成年初預算的97%。決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費的結(jié)余。 26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)行政單位***(項)年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的97%。 27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項)年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)公務員醫(yī)療補助(項)年初預算為3***元,支出決算為3***元,完成年初預算的100%。 29.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)社會發(fā)展(項)年初預算為11***元,支出決算為11***元,完成年初預算的100%。 30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100%。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出6***元,其中:人員經(jīng)費61***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出;對個人和家庭的補助中的生活補助。公用經(jīng)費5***元,主要包括:商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出1***元,占本年支出合計的2.6%。與***度相比,政府性基金預算財政撥款支出減少***元,下降4.6%,主要原因是養(yǎng)老服務機構(gòu)***。 (二)政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出1***元,主要用于以下方面:其他支出(類)支出1***元,占100%。 (三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1***元,支出決算為1***元,完成年初預算的100%。其中: 1.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。 年初預算為9***元,支出決算為15***元,完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:養(yǎng)老服務機構(gòu)***。 2.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出(項)。 年初預算為3***元,支出決算為3***元,完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 (一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元,占本年支出合計的0%。與***度相比,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加(***元,增長(下降)0%。 (二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元。 (三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元,支出決算為***元,完成年初預算的0%。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ??***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算***元,支出決算為***元,完成預算的62%,與***度相比,“三公”經(jīng)費支出增加減少***元,下降11%,主要原因是公務接待費的減少。 ?? (二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算***元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算***元,占80%;公務接待費支出決算***元,占20%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費支出***元。 因公出國(境)費支出決算比預算數(shù)增加(***元,增長(下降)0%。與***度相比,因公出國(境)費支出增加(***元,增長(下降)0%。 ?? 2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中: 公務用車購置支出***元,年末公務用車保有量3輛。 公務用車運行維護費支出***元,主要用于單位***。 公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元,下降19%。與***度相比,公務用車購置及運行維護費支出減少***元,下降49%,主要原因是單位***。 ?? 3.公務接待費支出***元,其中: 國內(nèi)接待費支出***元,國內(nèi)公務接待10批次,接待21人次;主要用***市縣民政局業(yè)務交***省民政廳指導業(yè)務接待。 國(境)外接待***元。 公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加(***元,增長(下降)0%。與***度相比,公務接待費支出增加(***元,增長(下降)0%。 十、預算績效情況說明 (一)績效管理工作開展情況。 根據(jù)預算管理要求,我部門組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,二級項目62個,共涉及資金695***元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對***度福利中心養(yǎng)老院管理經(jīng)費、民政發(fā)展專項資金、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金等3個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金1***元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。***度未有國有資本經(jīng)營預算項目,未開展開展績效自評。 完成部門整體支出績效評價***公共預算支出286***元,政府性基金預算支出1***元。從評價***應繼續(xù)進一步加強預算績效管理,并采取有效措施,更好的管理部門財政支出,保證財政資金有效利用。 (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。 我部門在部門決算中反映民政發(fā)展專項資金1個項目績效自評結(jié)果(包括項目績效自評表和項目績效自評報告)。 民政發(fā)展專項資金項目績效自評表(詳見附件) 民政發(fā)展專項資金項目績效自評報告:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為***分。全年預算數(shù)***元,執(zhí)行數(shù)為72***元,完成預算的98%。項目績效目標完成情況:1、***1-***月我局每月受理申領(lǐng)困境兒童補貼人數(shù)約為:343人。共發(fā)放資金11***元。年初指標值按照上年度10-***月發(fā)放人數(shù)進行測算,每月按照實際人數(shù)增減;2、完成灣嶺公墓建設80%,支付進度100%;3、建設未成年人保護總站圍墻、拍攝未成年人保護宣傳短視頻16條、制作宣傳海報、宣傳欄、開展護苗專項宣傳活動3場等,完成資金支付89%。通過發(fā)放困境兒童生活補貼等困難群眾基本生活保障。提高困難群眾生活水平。加快灣嶺公墓等建設支出,保障公益性公墓正常運轉(zhuǎn),受益群眾。加強未成年人保護站示范點建設,***市縣未成年人保護工作成效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效目標自評工作專業(yè)性強,對績效指標值理解還不夠透徹,建議能夠適時開展相關(guān)培訓,提高自評人員工作能力。下一步改進措施:1、績效目標自評工作專業(yè)性強,對績效指標值理解還不夠透徹,建議能夠適時開展相關(guān)培訓,提高自評人員工作能力。2、盡快規(guī)范困難群眾政策實施,加強與***鎮(zhèn)進行溝通,實現(xiàn)及時高效、救急解難。 (三)部門評價***據(jù)預算管理要求,我部門組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,自評項目62個,共涉及資金695***元,占一般公共預算項目支出總額的100%。已全部在政府門戶網(wǎng)站上公開。 (四)財政評價*** 十一、其他重要事項情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度民政局部門機關(guān)運行經(jīng)費5***元,比年初預算增加減少***元,降低1.7%。主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護支出減少、信息系統(tǒng)運行維護支出減少等。 (二)政府采購支出情況。 ***度民政局部門政府采購支出總額21***元,其中:政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服務支出211***元。授予中小企業(yè)合同金額***元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***。) (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至******月***日,本部門擁有房屋面積4115.07平方米,其中:辦公用房2259.07平方米,業(yè)務用房1856平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。 本部門共有車輛3輛,其中,應急保障用車2輛、其他用車1輛,其他用車主要是殯儀用車。單價***(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。 年末在建工程826***元。 第四部分 名詞解釋 財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。 二、上級補助收入:指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。 十一、基本支出:指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位***(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位***(含外賓接待)費用。 十五、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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