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【廣西,河池市】巴馬瑤族自治縣自然資源局2023年度部門決算
發(fā)布時間 2024-10-25 截止日期 立即查看
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******度部門決算 視頻 s 視頻 e 圖集 s 圖集 e 正文s 目錄 ? 第一部分:***概況 一、主要職能 二、部門決算單位*** 第二部分:******度部門決算報表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 表八:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分:******度部門決算情況說明 一、***度收入支出決算總體情況。 二、***度一般公共預算財政撥款支出決算情況。 三、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 四、***度政府性基金預算支出決算情況。 五、***度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。 六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。 七、其他重要事項情況說明。 八、預算績效管理工作開展情況。 第四部分:名詞解釋 第一部分:***概況 一、主要職能 1、加強土地供需調(diào)控和總量平衡,落實最嚴格的土地管理制度。加強國土空間規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的整體控制作用。加強礦產(chǎn)資源規(guī)劃和合理開發(fā)利用管理,強化資源回采率和資源綜合利用率的監(jiān)管。強化執(zhí)行檢查職責,加強對***鎮(zhèn)人民政府及國土資源管理所執(zhí)行和遵守國土資源管理法律法規(guī)情況的監(jiān)督檢查。承擔保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任;承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任;承擔優(yōu)化配置國土資源的責任;負責規(guī)范國土資源權(quán)屬管理;承擔全縣耕地保護的責任;承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任;承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任;承擔規(guī)范國土***市場秩序的責任;負責礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理;負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量;承擔地質(zhì)環(huán)境保護的責任;承擔地質(zhì)災害預防和治理的責任;依法依規(guī)征收國土資源收益;貫徹執(zhí)行國家測繪工作法律、法規(guī);依法履行本縣測繪行政管理職能;承辦自治縣人民政府和上級國土部門交辦的其他事項。2、貫徹執(zhí)行國***省、市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī);組織開展造林綠化、封山育林和退耕還林工作,組織指導以生物措施防治水土流失工作;組織指導森林資源管理;組織指導林業(yè)種子苗木生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量監(jiān)督檢驗;組織指導森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測及統(tǒng)計;組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;組織指導森林、林木、林地的登記造冊、確權(quán)發(fā)證和林權(quán)變更登記,調(diào)處林權(quán)糾紛;辦理征用、占用林地的審核、申報和審批;指導、監(jiān)督和管理林木的憑證采伐、運輸和林政稽查;負責育林費、森林植被恢復費的征收、森林生態(tài)補償基金的籌集、使用、管理;組織、指導陸生野生動植物的保護管理和合理開發(fā)利用;負責林業(yè)種質(zhì)資源、有關(guān)植物新品種、古樹名木和珍貴樹木的保護管理;組織指導、監(jiān)督林業(yè)行政執(zhí)法,查處非法占用林地、盜伐林木和非法獵捕、經(jīng)營野生動物及其他涉林案件;做好森林公安、林政管理和森林植物檢疫工作及隊伍建設(shè);組織、指導森林病蟲害防治、森林植物及其產(chǎn)品的檢疫工作,劃***區(qū)和***區(qū);負責林業(yè)基本建設(shè)和項目的審核、申報工作;組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化;指導、協(xié)***區(qū)域重點綠化工程的實施;負責護林防火指揮部的日常工作。 二、部門決算單位*** ***是主管自然資源工作的自治縣人民政府組成部門。設(shè)19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(1)***(2)巴馬瑤族自治縣森林病蟲防治檢疫站(3)巴馬瑤族自治縣民安木材檢查站(4)巴馬瑤族自治縣巴王木材檢查站(5)巴馬瑤族自治縣鳳凰木材檢查站(6)巴馬瑤族自治縣百林木材檢查站(7)巴馬瑤族自治縣核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(8)巴馬瑤族自治縣林政站(9)巴馬瑤族自治縣營林站(10)巴馬瑤族自治縣不動產(chǎn)登記中心(11)巴馬瑤族自治縣土地儲備中心(12)巴馬瑤族自治縣土地勘測定界所(13)巴馬瑤族自治縣國土資源信息中心(14)巴馬瑤族自治縣土地整理中心(15)巴馬瑤族自治縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(16)巴馬瑤族自治縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務所(17)巴馬瑤族自治縣新城管委會(18)巴馬瑤族自治縣種苗站(19)巴馬瑤族自治縣林業(yè)技術(shù)推廣站。人員編制數(shù)123個,現(xiàn)有人數(shù)114人。 ? 第二部分:******度部門決算報表 ? 表一:收入支出決算總表 收入支出決算總表 ? ? ? ? ? 公開01表 部門:*** ? 金額*** 收入 支出 項目 行次 金額***次 金額*** 1 欄次 ? 2 一、一般公共預算財政撥款收入 1 8264.64 一、一般公共服務支出 32 82.51 二、政府性基金預算財政撥款收入 2 3455.47 二、外交支出 33 0.0 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 3 0.0 三、國防支出 34 0.0 四、上級補助收入 4 0.0 四、公共安全支出 35 0.0 五、事業(yè)收入 5 0.0 五、教育支出 36 0.0 六、經(jīng)營收入 6 0.0 六、科學技術(shù)支出 37 3483.85 七、附屬單位*** 7 0.0 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.0 八、其他收入 8 0.0 八、社會保障和就業(yè)支出 39 218.94 0.0 9 0.0 九、衛(wèi)生健康支出 40 73.99 0.0 10 0.0 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 88.0 0.0 11 0.0 十一、城***區(qū)支出 42 3528.79 0.0 12 0.0 十二、農(nóng)林水支出 43 2512.24 0.0 13 0.0 十三、交通運輸支出 44 0.0 0.0 14 0.0 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.0 0.0 15 0.0 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 46 0.0 0.0 16 0.0 十六、金融支出 47 0.0 0.0 17 0.0 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.0 0.0 18 0.0 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 1701.49 0.0 19 0.0 十九、住房保障支出 50 162.7 0.0 20 0.0 二十、糧油物資儲備支出 51 102.05 0.0 21 0.0 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 52 0.0 0.0 22 0.0 二十二、災害防治及應急管理支出 53 310.14 0.0 23 0.0 二十三、其他支出 54 0.0 0.0 24 0.0 二十四、債務還本支出 55 0.0 0.0 25 0.0 二十五、債務付息支出 56 0.0 0.0 26 0.0 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.0 本年收入合計 27 11720.1 本年支出合計 58 12264.7 使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) 28 0.0 結(jié)余分配 59 0.0 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 4925.52 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 4380.93 0.0 30 0.0 0.0 61 0.0 總計 31 16645.62 總計 62 16645.62 表二:收入決算表 收入決算表***公開02表 部門:*** ? ? ? 金額*** 項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位*** 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次***合計 合計 11720.1 11720.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服務支出 82.51 82.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20101 人大事務 67.87 67.87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 事業(yè)運行 67.85 67.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20129 群眾團體事務 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 工會事務 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206 科學技術(shù)支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20699 其他科學技術(shù)支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他科學技術(shù)支出 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208 社會保障和就業(yè)支出 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事業(yè)單位*** 212.58 212.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 171.68 171.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 40.89 40.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210 衛(wèi)生健康支出 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21004 公共衛(wèi)生 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事業(yè)單位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政單位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 211 節(jié)能環(huán)保支出 88.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21106 退耕還林還草 51.63 51.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 退耕現(xiàn)金 51.63 51.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 36.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 36.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 212 城***區(qū)支出 3528.79 3528.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21201 城***區(qū)管理事務 4.65 4.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***區(qū)管理事務支出 4.65 4.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21202 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 1697.84 1697.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 征地和拆遷補償支出 1042.96 1042.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 654.88 654.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21219 國有土地使用權(quán)出讓收入對應專項債務收入安排的支出 1757.62 1757.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 城市建設(shè)支出 1757.62 1757.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21299 其他城***區(qū)支出 49.43 49.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***區(qū)支出 49.43 49.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213 農(nóng)林水支出 2437.74 2437.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21302 林業(yè)和草原 1205.72 1205.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務 29.34 29.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林資源培育 320.21 320.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林資源管理 6.12 6.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林生態(tài)效益補償 547.46 547.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 林業(yè)草原防災減災 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他林業(yè)和草原支出 297.58 297.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21303 水利 4.36 4.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 水土保持 4.36 4.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21305 鞏固脫貧攻堅 成果銜接鄉(xiāng)村振興 2.78 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他鞏固脫貧攻堅 成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 2.78 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21307 農(nóng)村綜合改革 344.58 344.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 86.5 86.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 農(nóng)村綜合改革示范試點補助 258.08 258.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21308 普惠金融發(fā)展支出 452.51 452.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 452.51 452.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21399 其他農(nóng)林水支出 427.79 427.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他農(nóng)林水支出 427.79 427.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220 自然資源海洋氣象等支出 1314.84 1314.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22001 自然資源事務 1314.46 1314.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政運行 1035.37 1035.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務 236.04 236.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機關(guān)服務 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然資源規(guī)劃及管理 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然資源利用與保護 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然資源事務支出 7.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22099 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 住房公積金 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222 糧油物資儲備支出 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22201 糧油物資事務 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政運行 25.08 25.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務 76.97 76.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 224 災害防治及應急管理支出 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22406 自然災害防治 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 地質(zhì)災害防治 226.69 226.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 表三:支出決算表 支出決算表***公開03表 部門:*** ? 金額*** 項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位*** 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 ? 12264.7 2087.87 10176.83 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服務支出 82.51 82.51 0.0 0.0 0.0 0.0 20101 人大事務 67.87 67.87 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 事業(yè)運行 67.85 67.85 0.0 0.0 0.0 0.0 20129 群眾團體事務 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 工會事務 14.64 14.64 0.0 0.0 0.0 0.0 206 科學技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 20699 其他科學技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 *** 其他科學技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 0.0 0.0 0.0 208 社會保障和就業(yè)支出 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事業(yè)單位*** 212.58 212.58 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 171.68 171.68 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 40.89 40.89 0.0 0.0 0.0 0.0 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 210 衛(wèi)生健康支出 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 0.0 21004 公共衛(wèi)生 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 2.38 2.38 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事業(yè)單位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政單位*** 71.61 71.61 0.0 0.0 0.0 0.0 211 節(jié)能環(huán)保支出 88.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 21106 退耕還林還草 51.63 0.0 51.63 0.0 0.0 0.0 *** 退耕現(xiàn)金 51.63 0.0 51.63 0.0 0.0 0.0 21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 0.0 36.36 0.0 0.0 0.0 *** 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 0.0 36.36 0.0 0.0 0.0 212 城***區(qū)支出 3528.79 36.57 3492.22 0.0 0.0 0.0 21201 城***區(qū)管理事務 4.65 0.0 4.65 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***區(qū)管理事務支出 4.65 0.0 4.65 0.0 0.0 0.0 21202 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 0.0 19.25 0.0 0.0 0.0 *** 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 0.0 19.25 0.0 0.0 0.0 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 1697.84 0.0 1697.84 0.0 0.0 0.0 *** 征地和拆遷補償支出 1042.96 0.0 1042.96 0.0 0.0 0.0 *** 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 654.88 0.0 654.88 0.0 0.0 0.0 21219 國有土地使用權(quán)出讓收入對應專項債務收入安排的支出 1757.62 0.0 1757.62 0.0 0.0 0.0 *** 城市建設(shè)支出 1757.62 0.0 1757.62 0.0 0.0 0.0 21299 其他城***區(qū)支出 49.43 36.57 12.86 0.0 0.0 0.0 *** 其他城***區(qū)支出 49.43 36.57 12.86 0.0 0.0 0.0 213 農(nóng)林水支出 2512.24 110.79 2401.45 0.0 0.0 0.0 21302 林業(yè)和草原 1237.47 110.79 1126.68 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務 29.34 29.34 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 森林資源培育 320.21 0.0 320.21 0.0 0.0 0.0 *** 森林資源管理 6.12 0.0 6.12 0.0 0.0 0.0 *** 森林生態(tài)效益補償 547.7 0.0 547.7 0.0 0.0 0.0 *** 林業(yè)草原防災減災 21.37 0.0 21.37 0.0 0.0 0.0 *** 其他林業(yè)和草原支出 312.73 81.45 231.28 0.0 0.0 0.0 21303 水利 4.36 0.0 4.36 0.0 0.0 0.0 *** 水土保持 4.36 0.0 4.36 0.0 0.0 0.0 21305 鞏固脫貧攻堅 成果銜接鄉(xiāng)村振興 2.78 0.0 2.78 0.0 0.0 0.0 *** 其他鞏固脫貧攻堅 成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 2.78 0.0 2.78 0.0 0.0 0.0 21307 農(nóng)村綜合改革 344.58 0.0 344.58 0.0 0.0 0.0 *** 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 86.5 0.0 86.5 0.0 0.0 0.0 *** 農(nóng)村綜合改革示范試點補助 258.08 0.0 258.08 0.0 0.0 0.0 21308 普惠金融發(fā)展支出 452.51 0.0 452.51 0.0 0.0 0.0 *** 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 452.51 0.0 452.51 0.0 0.0 0.0 21399 其他農(nóng)林水支出 470.54 0.0 470.54 0.0 0.0 0.0 *** 其他農(nóng)林水支出 470.54 0.0 470.54 0.0 0.0 0.0 220 自然資源海洋氣象等支出 1701.49 1300.31 401.17 0.0 0.0 0.0 22001 自然資源事務 1701.11 1300.31 400.79 0.0 0.0 0.0 *** 行政運行 1035.37 1035.37 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務 236.45 236.04 0.42 0.0 0.0 0.0 *** 機關(guān)服務 19.25 19.25 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然資源規(guī)劃及管理 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 *** 自然資源利用與保護 341.22 0.0 341.22 0.0 0.0 0.0 *** 地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查 36.93 0.0 36.93 0.0 0.0 0.0 *** 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 9.66 9.66 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然資源事務支出 8.22 0.0 8.22 0.0 0.0 0.0 22099 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 *** 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 住房公積金 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 0.0 222 糧油物資儲備支出 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 22201 糧油物資事務 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 行政運行 25.08 25.08 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 一般行政管理事務 76.97 76.97 0.0 0.0 0.0 0.0 224 災害防治及應急管理支出 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 22406 自然災害防治 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 *** 地質(zhì)災害防治 310.14 0.0 310.14 0.0 0.0 0.0 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 表四:財政撥款收入支出決算總表 財政撥款收入支出決算總表***公開04表 部門:*** ? ? 金額*** 收入 支出 項目 行次 金額***次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 欄次 ? 1 欄次 ? 2 3 4 5 一、一般公共預算財政撥款 1 8264.64 一、一般公共服務支出 33 82.51 82.51 0.0 0.0 二、政府性基金預算財政撥款 2 3455.47 二、外交支出 34 0.0 0.0 0.0 0.0 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 3 0.0 三、國防支出 35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0.0 四、公共安全支出 36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 五、教育支出 37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 0.0 六、科學技術(shù)支出 38 3483.85 3483.85 0.0 0.0 0.0 7 0.0 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 0.0 八、社會保障和就業(yè)支出 40 218.94 218.94 0.0 0.0 0.0 9 0.0 九、衛(wèi)生健康支出 41 73.99 73.99 0.0 0.0 0.0 10 0.0 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 88.0 88.0 0.0 0.0 0.0 11 0.0 十一、城***區(qū)支出 43 3528.79 73.32 3455.47 0.0 0.0 12 0.0 十二、農(nóng)林水支出 44 2512.24 2512.24 0.0 0.0 0.0 13 0.0 十三、交通運輸支出 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.0 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15 0.0 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.0 十六、金融支出 48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.0 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.0 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 1701.49 1701.49 0.0 0.0 0.0 19 0.0 十九、住房保障支出 51 162.7 162.7 0.0 0.0 0.0 20 0.0 二十、糧油物資儲備支出 52 102.05 102.05 0.0 0.0 0.0 21 0.0 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 0.0 二十二、災害防治及應急管理支出 54 310.14 310.14 0.0 0.0 0.0 23 0.0 二十三、其他支出 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 0.0 二十四、債務還本支出 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 0.0 二十五、債務付息支出 57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 0.0 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.0 0.0 0.0 0.0 本年收入合計 27 11720.1 本年支出合計 59 12264.7 8809.23 3455.47 0.0 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 4925.52 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 4380.93 4380.75 0.17 0.0 一般公共預算財政撥款 29 4925.35 0.0 61 0.0 0.0 0.0 0.0 政府性基金預算財政撥款 30 0.17 0.0 62 0.0 0.0 0.0 0.0 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 31 0.0 0.0 63 0.0 0.0 0.0 0.0 總計 32 16645.62 總計 64 16645.62 13189.99 3455.64 0.0 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 ? ? 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 一般公共預算財政撥款支出決算表 ? ? ? ? ? ? 公開05表 部門:*** ? 金額*** 項目 本年支出 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 合計 ? 8809.23 2087.87 6721.36 201 一般公共服務支出 82.51 82.51 0.0 20101 人大事務 67.87 67.87 0.0 *** 一般行政管理事務 0.02 0.02 0.0 *** 事業(yè)運行 67.85 67.85 0.0 20129 群眾團體事務 14.64 14.64 0.0 *** 工會事務 14.64 14.64 0.0 206 科學技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 20699 其他科學技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 *** 其他科學技術(shù)支出 3483.85 0.0 3483.85 208 社會保障和就業(yè)支出 218.94 218.94 0.0 20805 行政事業(yè)單位*** 212.58 212.58 0.0 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 171.68 171.68 0.0 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 40.89 40.89 0.0 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 6.37 6.37 0.0 210 衛(wèi)生健康支出 73.99 73.99 0.0 21004 公共衛(wèi)生 2.38 2.38 0.0 *** 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 2.38 2.38 0.0 21011 行政事業(yè)單位*** 71.61 71.61 0.0 *** 行政單位*** 71.61 71.61 0.0 211 節(jié)能環(huán)保支出 88.0 0.0 88.0 21106 退耕還林還草 51.63 0.0 51.63 *** 退耕現(xiàn)金 51.63 0.0 51.63 21199 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 0.0 36.36 *** 其他節(jié)能環(huán)保支出 36.36 0.0 36.36 212 城***區(qū)支出 73.32 36.57 36.76 21201 城***區(qū)管理事務 4.65 0.0 4.65 *** 其他城***區(qū)管理事務支出 4.65 0.0 4.65 21202 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 0.0 19.25 *** 城***區(qū)規(guī)劃與管理 19.25 0.0 19.25 21299 其他城***區(qū)支出 49.43 36.57 12.86 *** 其他城***區(qū)支出 49.43 36.57 12.86 213 農(nóng)林水支出 2512.24 110.79 2401.45 21302 林業(yè)和草原 1237.47 110.79 1126.68 *** 一般行政管理事務 29.34 29.34 0.0 *** 森林資源培育 320.21 0.0 320.21 *** 森林資源管理 6.12 0.0 6.12 *** 森林生態(tài)效益補償 547.7 0.0 547.7 *** 林業(yè)草原防災減災 21.37 0.0 21.37 *** 其他林業(yè)和草原支出 312.73 81.45 231.28 21303 水利 4.36 0.0 4.36 *** 水土保持 4.36 0.0 4.36 21305 鞏固脫貧攻堅 成果銜接鄉(xiāng)村振興 2.78 0.0 2.78 *** 其他鞏固脫貧攻堅 成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 2.78 0.0 2.78 21307 農(nóng)村綜合改革 344.58 0.0 344.58 *** 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 86.5 0.0 86.5 *** 農(nóng)村綜合改革示范試點補助 258.08 0.0 258.08 21308 普惠金融發(fā)展支出 452.51 0.0 452.51 *** 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 452.51 0.0 452.51 21399 其他農(nóng)林水支出 470.54 0.0 470.54 *** 其他農(nóng)林水支出 470.54 0.0 470.54 220 自然資源海洋氣象等支出 1701.49 1300.31 401.17 22001 自然資源事務 1701.11 1300.31 400.79 *** 行政運行 1035.37 1035.37 0.0 *** 一般行政管理事務 236.45 236.04 0.42 *** 機關(guān)服務 19.25 19.25 0.0 *** 自然資源規(guī)劃及管理 14.0 0.0 14.0 *** 自然資源利用與保護 341.22 0.0 341.22 *** 地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查 36.93 0.0 36.93 *** 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 9.66 9.66 0.0 *** 其他自然資源事務支出 8.22 0.0 8.22 22099 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.0 0.38 *** 其他自然資源海洋氣象等支出 0.38 0.0 0.38 221 住房保障支出 162.7 162.7 0.0 22102 住房改革支出 162.7 162.7 0.0 *** 住房公積金 162.7 162.7 0.0 222 糧油物資儲備支出 102.05 102.05 0.0 22201 糧油物資事務 102.05 102.05 0.0 *** 行政運行 25.08 25.08 0.0 *** 一般行政管理事務 76.97 76.97 0.0 224 災害防治及應急管理支出 310.14 0.0 310.14 22406 自然災害防治 310.14 0.0 310.14 *** 地質(zhì)災害防治 310.14 0.0 310.14 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 ? 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表***公開06表 部門:*** ? ? 金額*** 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 科目編碼 ? 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) ? 301 工資福利支出 1695.71 302 商品和服務支出 268.63 307 債務利息及費用支出 0.0 30101 基本工資 473.75 30201 辦公費 34.99 30701 國內(nèi)債務付息 0.0 30102 津貼補貼 518.04 30202 印刷費 11.18 30702 國外債務付息 0.0 30103 獎金 132.41 30203 咨詢費 0.0 310 資本性支出 0.0 30106 伙食補助費 42.0 30204 手續(xù)費 0.0 31001 房屋建筑物購建 0.0 30107 績效工資 1.57 30205 水費 0.46 31002 辦公設(shè)備購置 0.0 30108 機關(guān)事業(yè)單位*** 174.54 30206 電費 5.42 31003 專用設(shè)備購置 0.0 30109 職業(yè)年金繳費 40.89 30207 郵電費 14.96 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.0 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 70.02 30208 取暖費 0.0 31006 大型修繕 0.0 30111 公務員醫(yī)療補助繳費 0.0 30209 物業(yè)管理費 0.0 31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.0 30112 其他社會保障繳費 79.29 30211 差旅費 117.58 31008 物資儲備 0.0 30113 住房公積金 162.7 30212 因公出國(境)費用 0.0 31009 土地補償 0.0 30114 醫(yī)療費 0.0 30213 維修(護)費 1.05 31010 安置補助 0.0 30199 其他工資福利支出 0.5 30214 租賃費 0.0 31011 地上附著物和青苗補償 0.0 303 對個人和家庭的補助 123.53 30215 會議費 1.2 31012 拆遷補償 0.0 30301 離休費 0.0 30216 培訓費 2.6 31013 公務用車購置 0.0 30302 退休費 0.0 30217 公務接待費 3.71 31019 其他交通工具購置 0.0 30303 退職(役)費 0.0 30218 專用材料費 0.0 31021 文物和陳列品購置 0.0 30304 撫恤金 0.0 30224 被裝購置費 0.0 31022 無形資產(chǎn)購置 0.0 30305 生活補助 114.64 30225 專用燃料費 0.0 31099 其他資本性支出 0.0 30306 救濟費 0.0 30226 勞務費 0.0 399 其他支出 0.0 30307 醫(yī)療費補助 0.0 30227 委托業(yè)務費 24.15 39907 國家賠償費用支出 0.0 30308 助學金 0.0 30228 工會經(jīng)費 0.0 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.0 30309 獎勵金 0.02 30229 福利費 0.0 39909 經(jīng)常性贈與 0.0 30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.0 30231 公務用車運行維護費 25.55 39910 資本性贈與 0.0 30311 代繳社會保險費 0.0 30239 其他交通費用 24.03 39999 其他支出 0.0 30399 其他對個人和家庭的補助 8.87 30240 稅金及附加費用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30299 其他商品和服務支出 1.75 0.0 0.0 0.0 人員經(jīng)費合計 ? 1819.24 公用經(jīng)費合計 ? ? ? ? 268.63 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 ? 表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表***公開07表 部門:*** ? ? 金額*** 項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 ? 0.17 3455.47 3455.47 0.0 3455.47 0.17 212 城***區(qū)支出 0.17 3455.47 3455.47 0.0 3455.47 0.17 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.17 1697.84 1697.84 0.0 1697.84 0.17 *** 征地和拆遷補償支出 0.17 1042.96 1042.96 0.0 1042.96 0.17 *** 土地開發(fā)支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.0 654.88 654.88 0.0 654.88 0.0 21219 國有土地使用權(quán)出讓收入對應專項債務收入安排的支出 0.0 1757.62 1757.62 0.0 1757.62 0.0 *** 城市建設(shè)支出 0.0 1757.62 1757.62 0.0 1757.62 0.***注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 ? 表八:國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 ? ? ? ? ? ? 公開08表 部門:*** ? 金額*** 項目 本年支出 功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 合計 ? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 本部門***度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 表九:財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開09表 部門:*** ? ? ? ? 金額*** 預算數(shù) 決算數(shù) 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費*** 10 11 12 29.25 0.0 25.55 0.0 25.55 3.71 29.25 0.0 25.55 0.0 25.55 3.71 注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 ? ? ? 第三部分:******度部門決算情況說明 一、***度收入支出決算總體情況 (一)本部門***度總收入1664***元,其中本年收入1172***元,較***度決算數(shù)3155***元,減少1491***元,下降47.26%。收入具體情況如下。 1.一般公共預算財政撥款收入826***元,為財政當年撥付的資金。較***度決算數(shù)1809***元,減少982***元,下降54.32%,主要原因:用于自然資源利用與保護方面減少218***元,用于森林生態(tài)效益補償減少173***元,用于其他林業(yè)和草原支出減少58***元,用于行政運行減少73***元,用于地質(zhì)災害防治減少76***元,用于其他自然資源事務支出減少30***元,用于一般行政管理事務減少11***元,用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查減少19***元,用于地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源減少***元,用于基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管***元,用于城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生減***元,用于其他退耕還林還草支出減少18***元,用于林業(yè)草原防災減災減少8***元,用于其他自然生態(tài)保護支出減少3***元,用于自然資源規(guī)劃及管理減少4***元。 2.政府性基金預算財政撥款收入345***元,為財政當年撥付的資金。較***度決算數(shù)1337***元,減少991***元,下降74.16%,主要原因:土地出讓收入減少,用于土地開發(fā)支出減少100***元,用于征地和拆遷補償支出減少1106***元。 3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入***元。為財政當年撥付的資金,較***度決算數(shù)***元,增加***元,增長0%,主要是:本單位***。 4.上級補助收入0***元,為上級部門當年撥付的資金。較***度決算數(shù)***元,增加***元,增長0%,主要是:本單位***。 5.事業(yè)收入0***元,為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)***元,增加***元,增長0%,主要是:本單位***。 6.經(jīng)營收入0.00萬,為事業(yè)單位***。較***度決算數(shù)***元,增加***元,增長0%,主要是:本單位***。 7.附屬單位***0***元。較***度決算數(shù)***元,增加***元,增長0%,主要是:本單位***。 8.其他收入***元,為預算單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較***度決算數(shù)***元,增加***元,增長0%,主要是:本單位***。 9.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)***元,主要是所屬事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較***度決算數(shù)***元,增加***元,增長0%,主要是:本單位***。 10.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余492***元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較***度決算數(shù)9***元,增加483***元,增長5313.85%,主要原因是:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加475***元。 (二)本部門***度總支出1664***元,其中本年支出1226***元,較***度決算數(shù)3155***元,減少1491***元,下降47.26%。支出具體情況如下: 1.一般公共服務支出(201類)8***元,主要用于:本局日常人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出。較***度決算數(shù)5***元,增加3***元,增長64.36%,主要原因是:人員的增加。 2.科學技術(shù)支出(206類)348***元,主要用于:征地拆遷補償款的支出。較***度決算數(shù)83***元,增加264***元,增長317.73%,主要原因是:用于支付征地拆遷補償款增多。 3.文化旅游體育與傳媒支出(20***元,主要用于:巴馬瑤族自治縣民族體育館主體建設(shè)工程款。較***度決算數(shù)2***元,減少2***元,下降100%,主要原因是:工程款未得支付。 4.社會保障和就業(yè)支出(208類)21***元,主要用于:單位***、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,。較***度決算數(shù)16***元,增加5***元,增長35.77%,主要原因是:人員的增多。 5.衛(wèi)生健康支出(210類)7***元,主要用于:按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療費及計劃生育支出。較***度決算數(shù)5***元,增加1***元,增長30.79%,主要原因是:人員的增加。 6.節(jié)能環(huán)保支出(211類)***元,主要用于:退耕還林補助、天然林停伐補助、油茶項目。較***度決算數(shù)37***元,減少28***元,下降76.63%,主要原因是:油茶項目支出的減少。 7.城***區(qū)支出(212類)352***元,主要用于:旱改水項目、土地整治項目、國土空間規(guī)劃編制等。較***度決算數(shù)1343***元,減少990***元,下降73.73%,主要原因是:旱改水項目、土地整治項目、國土空間規(guī)劃編制項目支出減少。 8.農(nóng)林水支出(213類)251***元,主要用于:本局按國家規(guī)定發(fā)放的在職職工人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、森林生態(tài)效益補償、天然林停伐補助、油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林業(yè)執(zhí)法等方面的支出。較***度決算數(shù)842***元,減少591***元,下降70.18%,主要原因是:森林生態(tài)效益補償、天然林停伐補助的減少。 9.自然資源海洋氣象等支出(220類)170***元,主要用于:為保障機構(gòu)***、開展全縣國土整治、國土資源規(guī)劃及管理等方面工作的支出。較***度決算數(shù)159***元,增加10***元,增長6.45%,主要原因是:年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金。 10.住房保障支出(221類)1***元,主要用于:按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較***度決算數(shù)9***元,增加***元,增長74.38%,主要原因是:住房公積金繳納基數(shù)比上年增加。 11.糧油物資儲備支出(222類)10***元,主要用于:原苗圃退休人員工資、遺屬人員生活補助。較***度決算數(shù)78***元,減少68***元,下降87.04%,主要原因是:***主要用于油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的支出,***無油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的支出。 12.災害防治及應急管理支出(224類)31***元,主要用于:地質(zhì)災害防治支出。較***度決算數(shù)79***元,減少48***元,下降61.14%,主要原因是:治理項目的減少。 結(jié)余分配***元,為事業(yè)單位***、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的資金等。較***決算***元,增加***元,增長0%,主要是:本單位***。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余438***元,為單位***,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。較***度決算數(shù)492***元,減少54***元,下降11.06%,主要原因是項目支出減少。 二、***度一般公共預算財政撥款支出決算情況 ******度一般公共預算財政撥款支出880***元,較***度決算數(shù)1325***元,減少444***元,下降33.56%。其中:基本支出208***元,項目支出672***元。 ******度一般公共預算財政撥款支出年初預算為229***元,支出決算為880***元,完成年初預算的383.90%。 ? (1)一般公共服務支出(類)年初預算為1***元,支出決算為8***元,完成年初預算的562.82%。預決算存有差異原因是:獎勵性績效的增加。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 一般行政管理事務 0.02 0.02 100.0 獨生子女保健費 與預算持平 *** 事業(yè)運行 0.00 67.85 0.0 獎勵性績效 獎勵性績效增加 *** 工會事務 14.64 14.64 100.0 工會經(jīng)費 與預算持平 合計數(shù) ? ? 82.51 ? ? ? (2)科學技術(shù)支出(類)年初預算為***元,支出決算為348***元,完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是:年初無此預算。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 其他科學技術(shù)支出 0.00 3483.85 0.0 征地拆遷補償款 年初無此項預算 合計數(shù) ? ? 3483.85 ? ? ? (3)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預算為25***元,支出決算為21***元,完成年初預算的85.72%。預決算存有差異原因是:應縣級發(fā)展需要新增預撥。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 167.41 171.68 102.55 機關(guān)事業(yè)單位*** 有新進人員以及繳費基數(shù)的增長 *** 機關(guān)事業(yè)單位*** 83.70 40.89 48.85 機關(guān)事業(yè)單位*** 年度追加預算 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 4.31 6.37 147.8 在職在編人員工傷、失業(yè)保險繳費支出 有新進人員以及繳費基數(shù)的增長 合計數(shù) ? ? 218.94 ? ? ? (4)衛(wèi)生健康支出(類)年初預算為7***元,支出決算為7***元,完成年初預算的103.71%。預決算存有差異原因是:疫情物資費用的增加。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 0.00 2.38 0.0 抗疫物資費用 年初無此項預算 *** 行政單位*** 71.34 71.61 100.38 在職在編人員醫(yī)療保險的繳納 基本持平 合計數(shù) ? ? 73.99 ? ? ? (5)節(jié)能環(huán)保支出(類)年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是:主要用于新一輪退耕還林延長期補助、油茶苗木采購。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 停伐補助 0.00 0.0 0.0 停伐補助 無此項目 *** 退耕現(xiàn)金 0.00 51.63 0.0 新一輪退耕還林延長期補助 年初無此預算 *** 其他節(jié)能環(huán)保支出 0.00 36.36 0.0 油茶苗木采購 年初無此預算 合計數(shù) ? ? 88.0 ? ? ? (6)城***區(qū)支出(類)年初預算為***元,支出決算為7***元,完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是:主要用于支付征地補償款。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 其他城***區(qū)管理事務支出 0.00 4.65 0.0 標準化廠房建設(shè)項目征地款 年初無此預算 *** 城***區(qū)規(guī)劃與管理 0.00 19.25 0.0 支付征地補償款 年初無此預算 *** 其他城***區(qū)支出 0.00 49.43 0.0 征地補償款、日常工作經(jīng)費 年初無此預算 合計數(shù) ? ? 73.32 ? ? ? (7)農(nóng)林水支出(類)年初預算為21***元,支出決算為251***元,完成年初預算的1184.52%。預決算存有差異原因是:年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 防災救災 65.41 0.0 0.0 地質(zhì)災害防治 有應縣級發(fā)展需要新增預撥資金 *** 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 0.00 0.0 0.0 無該項支出 無該項支出 *** 一般行政管理事務 123.68 29.34 23.72 職工差旅費 財政庫款緊張未得支付 *** 森林資源培育 0.00 320.21 0.0 國家儲備林扶貧項目、清理枯死木費用 年初無此預算 *** 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 0.00 0.0 0.0 無此項支出 無此項支出 *** 森林資源管理 12.00 6.12 51.0 森林防火宣傳費用 依據(jù)實際情況實施 *** 森林生態(tài)效益補償 0.00 547.7 0.0 森林生態(tài)效益補償金、***非國有國家級公益林補助 年初無此預算 *** 動植物保護 6.00 0.0 0.0 動植物保護 項目進度緩慢 *** 林業(yè)草原防災減災 5.00 21.37 427.4 森林消防專業(yè)隊營房、物資儲備庫、訓練場建設(shè)、森林病蟲應急防治 年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金 *** 其他林業(yè)和草原支出 0.00 312.73 0.0 日常工作經(jīng)費 年初無此項預算 *** 水土保持 0.00 4.36 0.0 民族體育館水土保持費 年初無此項預算 *** 其他鞏固脫貧攻堅 成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 0.00 2.78 0.0 盤龍灣鄉(xiāng)村振興文旅項目工作經(jīng)費 年初無此預算 *** 對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助 0.00 86.5 0.0 支付兌付農(nóng)村綜合性改革試點試驗油茶高效種植示范基地***度任務項目資金 年初無此預算 *** 農(nóng)村綜合改革示范試點補助 0.00 258.08 0.0 農(nóng)村綜合性改革試點試驗油茶高效種植示范基地項目資金 年初無此預算 *** 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 0.00 452.51 0.0 政策性農(nóng)業(yè)保險費補貼 年初無此預算 *** 其他農(nóng)林水支出 0.00 470.54 0.0 城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目、耕地提質(zhì)改造(旱改水)項目、土地整治項目 年初無此預算 合計數(shù) ? ? 2512.24 ? ? ? (8)自然資源海洋氣象等支出(類)年初預算為152***元,支出決算為170***元,完成年初預算的111.69%。預決算存有差異原因是:年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 行政運行 1013.03 1035.37 102.21 用于自然局為保障機構(gòu)***、在職在編人員工資 年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金 *** 一般行政管理事務 490.40 236.45 48.22 用于自然局為保障機構(gòu)***、聘用人員工資和五險、駐村人員伙食補助等 有應縣級發(fā)展需要新增預撥資金 *** 機關(guān)服務 20.00 19.25 96.25 職工差旅費等 依據(jù)實際實施 *** 自然資源規(guī)劃及管理 0.00 14.0 0.0 村莊規(guī)劃進度款 年初無此預算 *** 自然資源利用與保護 0.00 341.22 0.0 土地整治項目 年初無此預算、年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金 *** 地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查 0.00 36.93 0.0 地質(zhì)災害治理項目 年初無此預算、年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金 *** 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理 0.00 9.66 0.0 礦產(chǎn)資源管理工作差旅費 年初無此預算、年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金 *** 其他自然資源事務支出 0.00 8.22 0.0 職工差旅費 年初無此預算、年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金 *** 其他自然資源海洋氣象等支出 0.00 0.38 0.0 征地補償費 年初無此預算 合計數(shù) ? ? 1701.49 ? ? ? (9)住房保障支出(類)年初預算為13***元,支出決算為1***元,完成年初預算的123.4%。預決算存有差異原因是:繳納基數(shù)的增加。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 住房公積金 131.85 162.7 123.4 職工住房公積金繳納 繳納基數(shù)的增加 合計數(shù) ? ? 162.7 ? ? ? (10)糧油物資儲備支出(類)年初預算為8***元,支出決算為10***元,完成年初預算的118.84%。預決算存有差異原因是:原苗圃退休人員工資、遺屬人員生活補助的增長。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 行政運行 25.08 25.08 100.0 在職在編人員工資 與預算無差異 *** 一般行政管理事務 60.79 76.97 126.62 原苗圃退休人員工資、遺屬人員生活補助 工資的增長 *** 其他糧油儲備支出 0.00 0.0 0.0 無此項支出 無此項支出 合計數(shù) ? ? 102.05 ? ? ? (11)災害防治及應急管理支出(類)年初預算為***元,支出決算為31***元,完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是:年初無此預算、年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金。詳細請看下表: 類款項 科目名稱 年初預算數(shù) 決算 完成預算百分比 主要用于 原因 *** 地質(zhì)災害防治 0.00 310.14 0.0 地質(zhì)災害防治項目 年初無此預算、年初預算數(shù)只是本級資金,部分資金是上級資金 合計數(shù) ? ? 310.14 ? ? ? 三、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ******度一般公共預算財政撥款基本支出208***元,其中:人員經(jīng)費支出181***元,主要包括:基本工資47***元,津貼補貼51***元,獎金13***元,伙食補助費***元,績效工資***元,機關(guān)事業(yè)單位***17***元,職業(yè)年金繳費4***元,職工基本醫(yī)療保險繳費7***元,其他社會保障繳費7***元,住房公積金1***元,其他工資福利支***元,生活補助11***元,獎勵金***元,其他對個人和家庭的補助***元,公用經(jīng)費支出26***元,主要包括:辦公費3***元,印刷費1***元,水費***元,電費***元,郵電費1***元,差旅費11***元,維修(護)費***元,會議***元,培訓***元,公務接待費***元,委托業(yè)務費2***元,公務用車運行維護費2***元,其他交通費用2***元,其他商品和服務支出***元,支出具體情況如下: ? (1)工資福利支出169***元,完成年初預算的111.28%。預決算存有差異原因是:五險一金繳費基數(shù)的提高。 (2)商品和服務支出26***元,完成年初預算的212.84%。預決算存有差異原因是:差旅費增加;支付往年因經(jīng)費不足未得支付的印刷費;維修費的增加。 (3)對個人和家庭的補助12***元,完成年初預算的67.57%。預決算存有差異原因是:農(nóng)業(yè)保險費補貼的減少。 四、***度政府性基金預算支出決算情況 ******度政府性基金支出345***元,較***度決算數(shù)1337***元,減少991***元,下降74.16%。其中:基本支出***元,項目支出345***元。 ******度政府性基金支出年初預算為283***元,支出決算為345***元,完成年初預算的121.73%。 ? (1)城***區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)年初預算為***元,支出決算為104***元,完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是:主要用于支付征地補償款和新增建設(shè)用地有償使用費、耕地開墾費。 (2)城***區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)年初預算為***元,支出決算***元,完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是:無該項支出。 (3)城***區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)年初預算為283***元,支出決算為65***元,完成年初預算的23.07%。預決算存有差異原因是:主要用于支付征地補償款和新增建設(shè)用地有償使用費、耕地開墾費。 (4)城***區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)年初預算為***元,支出決算為175***元,完成年初預算的0.0%。預決算存有差異原因是:主要用于征地拆遷補償費、高標準基本農(nóng)田土地整治重大項目、旱改水項目、地質(zhì)災害治理項目、國土空間規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、土地調(diào)查服務等。 五、***度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況 ******度國有資本經(jīng)營預算支出***元,較***度決算數(shù)***元,增加***元,增長0%。其中:基本支出***元,項目支出***元。 ******度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的0%。 ? 六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預算的100.00%,比上年決算數(shù)2***元,增加***元,增長17.75%,主要原因是:公務用車運行維護費增加。其中:因公出國(境)費支出決算***元,公務用車購置及運行費支出決算2***元,公務接待費支出決算***元。 具體情況如下: (一)因公出國(境)費支出預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的0.00%,比上年決算數(shù)***元,增加***元,增長0%。全年使用財政撥款安排0(局、辦、鎮(zhèn))機關(guān)、0個所屬單位***0個,參加其他單位***0個,全年因公出國(境)團組共計0.00個,累計0.00人次。開支內(nèi)容:無。 (二)公務用車購置及運行費支出預算為2***元,支出決算為2***元,比上年決算數(shù)1***元,增加1***元,增長97.15%,其中:公務用車購置支出***元,年初預算數(shù)為***元,完成年初預算的0.00%。 公務用車運行費支出2***元,年初預算數(shù)為2***元,完成年初預算的100.00%,比上年決算數(shù)增加1***元。原因是:公務用車老化,加大運行維護費;***的部分費用因財政庫款緊張未得支付,推遲到***支付。***,本級及所屬單位***7.00輛,全年運行費支出2***元。 (三)公務接待費支出預算為***元,支出決算為***元,完成年初預算的100.00%,比上年決算數(shù)1***元,減少***元,下降68.77%,主要原因是:公務接待的減少。國內(nèi)公務接待批次61次,人次305次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。 七、其他重要事項情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 本部門***度機關(guān)運行經(jīng)費支出26***元,比年初預算數(shù)增加14***元,比上年決算數(shù)23***元,增加3***元,增長15.40%。主要原因是:差旅費的增加;支付往年因經(jīng)費不足未得支付的印刷費;維修費的增加。 (二)政府采購支出情況說明 本部門***度政府采購支出總額17***元,其中:政府采購貨物支出12***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務支出4***元。授予中小企業(yè)合同***元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同***元,占授予中小企業(yè)合同金額***%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***程采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***務采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***(三)國有資產(chǎn)占用情況說明 截至******月***日,本部門共有車輛7.00輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0.00輛、主要負責人用車0.00輛,機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車5.00輛;單位******(含)以上設(shè)備(不含車輛)0.00臺(套)。 八、預算績效管理工作開展情況 (一)整體支出績效自評結(jié)果。 ***度部門整體支出當年預算數(shù)為4860***元,全年執(zhí)行數(shù)為148***元。***項目數(shù)量為178個,當年預算數(shù)為3615***元,全年執(zhí)行數(shù)為469***元。整體支出自評得分79.***分,預算執(zhí)行率30.59%。完成征地報批畝數(shù)4000畝、全縣地類現(xiàn)狀調(diào)查面積1796平方公里、地質(zhì)災害應急治理起數(shù)10起,生態(tài)護林員手冊記錄本印7000冊、開展森林防火宣傳活動次數(shù)100次、查處違法案件20起、日常動態(tài)巡查次數(shù)300次。指標完成質(zhì)量均達到100%。按時完成率均為100%。社會效益和社會公眾滿意程度均達到指標值。經(jīng)濟效益和生態(tài)效益、可持續(xù)影響效益部分達成預期指標并具有一定效果。 (二)項目支出績效自評結(jié)果。 1.項目績效自評總體情況 評分等級為一等的有60個項目,評分等級為二等的有18個項目,評分等級為三等的有21個項目,評分等級為四等的有79個項目。自評等級為“四等”等級的項目依據(jù)實際情況各方面因素影響的原因均未實施。自評為“三等”等級的項目除了依據(jù)實際情況各方面因素影響的原因均未實施和大部分完成指標的以外,其他少部分完成指標的項目分析如下:1.提前下達******區(qū)財政林業(yè)改革發(fā)展資金和項目:建設(shè)桂整合[2019]74號森林植被恢復費返還金(定馬20萬)。該指標支***元,預算執(zhí)行率為10.42%,執(zhí)行率較低的原因是財政庫款緊張未得支付。2.關(guān)于下達******區(qū)域生態(tài)保護和修復工程專項中央基建投資預算(撥款)的通知桂財建[2020]171號核桃撫育439.5畝。該指標***元,預算執(zhí)行率為43.6%。執(zhí)行率低的原因是財政庫款緊張未得支付。3.提前下達******區(qū)財政林業(yè)改革發(fā)展資金和項目建設(shè)資金的通知桂整合[2018]12號***區(qū)森林生態(tài)效補償。該指標支付***元,預算執(zhí)行率為0.25%。預算執(zhí)行率較低的原因是公益林面積因林地權(quán)屬糾紛等原因?qū)е隆渡鷳B(tài)公益林管護合同》簽訂不下,從而影響了管護補助的兌現(xiàn)。往后將推進林權(quán)制度改革工作,明確公益林林地林權(quán)到集體或個人,督***鎮(zhèn)調(diào)解因糾紛等原因未能簽訂管護合同的公益林面積,提高管護補助兌現(xiàn)率。4.******區(qū)財政***市縣林業(yè)改革發(fā)展等資金(***區(qū)財政森林生態(tài)效益補償)桂整合〔2022〕36號。該指標支付2***元,預算執(zhí)行率為18.79%,執(zhí)行率低的原因是財政庫款緊張未得支付。5.***政策性農(nóng)業(yè)(林業(yè))保險保費補貼縣級配套資金。該指標支付金***元,預算執(zhí)行率為15.67%,執(zhí)行率低的原因是財政庫款緊張未得支付。6.巴馬縣***核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費。該指標支***元,預算執(zhí)行率為1.35%。執(zhí)行率低的原因是業(yè)務進度緩慢。往后將加大核桃產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓、技術(shù)推廣等,持續(xù)跟蹤業(yè)務進度,及時組織支付材料。7.***土地、山林權(quán)屬糾紛調(diào)處工作經(jīng)費。該指標支付***元,預算執(zhí)行率為3.61%。此項指標執(zhí)行率低的原因是項目依據(jù)實際情況實施和支付,并且此項工作經(jīng)費還有其他預算指標已經(jīng)完全支付。自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進措施:對項目的執(zhí)行進度管理更新不及時,績效目標完成情況追蹤管理不徹底。改進措施是及時更新項目進度管理,加強績效目標完成情況追蹤管理。 2.部分重點項目績效自評情況 ***度***市巴馬瑤族自治縣百么屯危巖崩塌地質(zhì)災害治理工程項目預算安***元,截止******月***日,全年***元,預算執(zhí)行率0%,項目實施進度為50%??冃е笜送瓿汕闆r:產(chǎn)出數(shù)量目標數(shù)量是1,實際完成數(shù)量是0,完成率為0,項目正在實施,已完成50%工程量,尚未全部完成。自評得分***分。產(chǎn)出質(zhì)量:績效目標質(zhì)量是工程治理合格,通過專家驗收,目前項目正在實施,尚未完成,未開展竣工驗收,分布驗收合格。自評得分***分。產(chǎn)出時效:績效目標是******月***日完成,目前項目正在實施。自評得分***分。產(chǎn)出成本:項目資金***元,執(zhí)行數(shù)額***元,目前成本控制在預算內(nèi),項目正在實施,尚未完成。項目自評得分為***分。效果:治理項目實施后,消除了地質(zhì)災害隱患的威脅,有效保障危巖***區(qū)內(nèi)旅***道游客、山腳居民1000人約***元財產(chǎn)免受威脅,群眾安居樂業(yè),達到了預期的治理效果。群眾滿意度達95%以上。自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進措施:截止******月***日,目前項目已完成施工招標,落實施工、監(jiān)理單位,已開展治理工作,已完成50%工程量。項目資金撥付情況不及時,主要原因是財政庫款緊張未能及時支付。項目未能達到年初計劃完成治理任務,主要原因是和縣財評中心對評審結(jié)果存在異議,導致項目開工較晚;施工受天氣影響,未能正常施工。改進措施是:積極開展治理任務,同時加強項目資金使用情況的監(jiān)管,確保專款專用,不擠占和截留、挪用,提高資金使用效益。截止******月,項目已完工并***市級驗收,支出項目款4***元,消除災害隱患,保障危巖***區(qū)內(nèi)旅***道游客、山腳居民的安全,創(chuàng)建和諧的人居、旅游環(huán)境。 (三)部門績效評價***織對***度***市巴馬瑤族自治縣百么屯危巖崩塌地質(zhì)災害治理工程項目進行了部門評價*****元,評價***。從評價******該項目嚴格按照相關(guān)規(guī)定、依據(jù)實際情況實施,截止******月***日,項目已完成施工招標,落實施工、監(jiān)理單位,已開展治理工作,已完成50%工程量。但由于自治縣財政庫款緊張,未能及時支付款項,造成了資金撥付為0的情況。改進措施是改善資金的撥付情況同時督促各承建單位,各盡其責、各司其職,嚴格按照設(shè)計要求開展治理工作,全面組織、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)治理項目,提高工作效率,消除了地質(zhì)災害隱患的威脅,保障危巖***區(qū)內(nèi)旅***道游客、山腳居民的安全,創(chuàng)建和諧人居旅游環(huán)境。 (四)財政績效評價***? 第四部分名詞解釋 一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。 五、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位***。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出:指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。? 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。? 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 十二、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位***(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位***(含外賓接待)支出。? 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 ? 正文e 附件s

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