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【,云南,西雙版納州】勐臘縣學(xué)生資助管理中心2022年度部門決算公開報(bào)告
發(fā)布時(shí)間 2023-10-22 截止日期 立即查看
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目錄

第一部分??***生資助管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分??***度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位***

第三部分??***度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分??其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分??名詞解釋

?

?

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第一部分 ?***生資助管理中心概況。

一、主要職能

(一)主要職能

按照***生資助工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求,執(zhí)行國家、省、州縣學(xué)生資助政策;負(fù)責(zé)擬訂學(xué)前到研究生學(xué)段國家資助政策實(shí)施細(xì)則,管理制度;擬訂全縣勤工儉學(xué)規(guī)劃、計(jì)劃;負(fù)責(zé)對接社會(huì)捐資助學(xué)協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督學(xué)生資助政策的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)日常學(xué)生資助業(yè)務(wù)及管理工作;負(fù)責(zé)學(xué)生資助及管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)測算、信息發(fā)布、貧困學(xué)生數(shù)據(jù)庫管理、有關(guān)政策宣傳和咨詢工作;負(fù)責(zé)建立健全各級各類學(xué)校資助檔案裝訂工作,并建立家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生數(shù)據(jù)庫;加強(qiáng)學(xué)生資助政策宣傳和資助育人工作;積極組織指導(dǎo)學(xué)校加強(qiáng)學(xué)校勤工儉學(xué)基地、產(chǎn)業(yè)的管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督,及時(shí)調(diào)整勤工儉學(xué)發(fā)展方向,加強(qiáng)勤工儉學(xué)和學(xué)生社會(huì)勞動(dòng)實(shí)踐活動(dòng)管理;完成上級交辦的其他工作任務(wù)。?

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述。

1.切實(shí)落實(shí)各級各類學(xué)生資助。按照學(xué)生資助政策管理辦法精準(zhǔn)識(shí)別家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,嚴(yán)格按照學(xué)生資助資金管理辦法監(jiān)督學(xué)校??顚S茫庂Y助對象精準(zhǔn)、力度精準(zhǔn)、分配精準(zhǔn)、發(fā)放精準(zhǔn),將學(xué)生資助這項(xiàng)民生工程落實(shí)落地。

2.強(qiáng)化學(xué)生資助檔案建設(shè)。按照《西雙版納州教育體育局下發(fā)規(guī)范學(xué)生資助檔案管理文件通知》組織學(xué)校開展學(xué)生資助檔案的收集、整理、裝訂工作,確保檔案真實(shí)、完整、安全,充分發(fā)揮檔案的服務(wù)作用。

3.用好學(xué)校勤工儉學(xué)基地開展新時(shí)代勞動(dòng)教育。發(fā)揮各***區(qū)域優(yōu)勢盤活學(xué)校閑置土地用于學(xué)生勞動(dòng)實(shí)踐教育基地,師生共同參與勞動(dòng)實(shí)踐教育與教育教學(xué)相結(jié)合培養(yǎng)學(xué)生學(xué)生核心素質(zhì),為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

4.資助對象100%納入系統(tǒng)管理。督促指導(dǎo)學(xué)校100%納入系統(tǒng)管理、資助項(xiàng)目100%納入系統(tǒng)管理、資助信息100%納入系統(tǒng)管理、健全學(xué)生資助信息數(shù)據(jù)報(bào)審機(jī)制,提高系統(tǒng)信息及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,實(shí)現(xiàn)資助系統(tǒng)在校生數(shù)據(jù)與實(shí)際在校生數(shù)據(jù)之間“零誤差”。

5.加強(qiáng)學(xué)生資助政策宣傳。繼續(xù)采取印發(fā)學(xué)生資助政策宣傳海報(bào)、折頁和致初中畢業(yè)生、高中畢業(yè)生兩封信等宣傳方式,做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策宣傳解讀工作,使學(xué)生資助政策進(jìn)村入戶、家喻戶曉。結(jié)合國家資助育人質(zhì)量提升體系,強(qiáng)化資助育人理念,把資助育人與思想政治教育、教育教學(xué)活動(dòng)有機(jī)結(jié)合,抓好勵(lì)志教育、誠信教育、感恩教育和社會(huì)責(zé)任感教育,充分發(fā)揮學(xué)生資助在培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人的重要作用,從而實(shí)現(xiàn)“資助育人”的最終目標(biāo)。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)***

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:檔案室、辦公室、會(huì)議室、生源地助學(xué)貸款辦理大廳。所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位***

納入***生資助管理中心2022年度部門決算編報(bào)的單位***1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。即:***生資助管理中心。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況?

***生資助管理中心2022年末實(shí)有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

?

第二部分?2022年度部門決算表

本單位***生資助管理中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;***生資助管理中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;***生資助管理中心2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位***,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位***》為空表。

?

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

***生資助管理中心2022年度收入合計(jì)4,778,686.874,695,686.8798.26%;上級補(bǔ)助收入0.000.00%;事業(yè)收入0.000.000.00%;經(jīng)營收入0.000.00%;附屬單位***0.000.00%;其他收入83,000.001.74%。與上年相比,收入合計(jì)增加820,649.8220.73%。其中:財(cái)政撥款收入增加1,637,049.8253.52%;上級補(bǔ)助收入增加0.000.00%;事業(yè)收入增加0.000.00%;經(jīng)營收入增加0.000.00%;附屬單位***0.000.00%;其他收入增加816,400.0090.77%。變動(dòng)主要原因是:貧困學(xué)生資助范圍增大,財(cái)政撥款增加;社會(huì)愛心人士和愛心企業(yè)捐贈(zèng)資金增加。

二、支出決算情況說明

***生資助管理中心2022年度支出合計(jì)4,853,321.81564,323.1211.63%;項(xiàng)目支出4,288,998.6988.37%;上繳上級支出0.000.00%;經(jīng)營支出0.000.00%;對附屬單位***0.000.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加1,052,919.7027.71%。其中:基本支出增加252,220.0780.81%;項(xiàng)目支出增加800,699.6322.95%;上繳上級支出增加0.000.00%;經(jīng)營支出增加0.000.00%;對附屬單位***0.000.00%。變動(dòng)主要原因是:1.人員增加,相應(yīng)增加工資及五險(xiǎn)一金;2.貧困學(xué)生資助范圍增大,項(xiàng)目支出增加。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障***生資助管理中心機(jī)構(gòu)***564,323.12544,288.6496.45%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)20,034.483.55%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障***生資助管理中心機(jī)構(gòu)***,用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,288,998.690.00***.7551375***.75

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

***生資助管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,695,686.8796.75%。與上年相比增加1,637,049.8253.52%,增加的主要原因是:人員增加,相應(yīng)增加工資及五險(xiǎn)一金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

??1.一般公共服務(wù)(類)支出0.000.00%。我單位***;

??2.外交(類)支出0.000.00%。我單位***;

??3.國防(類)支出0.000.00%。我單位***;

??4.公共安全(類)支出0.000.00%。我單位***;

??5.教育(類)支出2,902,693.1861.82%。主要用于在職在編人員工資支出。工會(huì)費(fèi)、在職人員公用經(jīng)費(fèi)、助學(xué)金等支出;

??6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.000.00%。我單位***;

??7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.000.00%。我單位***;

??8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出64,813.681.38%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn),職業(yè)年金的支出;

??9.衛(wèi)生健康(類)支出34,231.560.73%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)支出;

??10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.000.00%。我單位***;

??11.城***區(qū)(類)支出0.000.00%。我單位***;

??12.農(nóng)林水(類)支出1,651,000.0035.16%。主要用于發(fā)放中高專建檔立卡學(xué)生雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金;

??13.交通運(yùn)輸(類)支出0.000.00%。我單位***;

??14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.000.00%。我單位***;

??15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.000.00%。我單位***;

??16.金融(類)支出0.000.00%。我單位***;

??17.援助其***區(qū)(類)支出0.000.00%。我單位***;

??18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.000.00%。我單位***;

??19.住房保障(類)支出42,948.450.91%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出;

??20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.000.00%。我單位***;

??21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.000.00%。我單位***;

??22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.000.00%。我單位***;

??23.其他(類)支出0.000.00%。我單位***;

??24.債務(wù)還本(類)支出0.000.00%。我單位***;

??25.債務(wù)付息(類)支出0.000.00%。我單位***;

??26.抗疫特別國債安排(類)支出0.000.00%。我單位***。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.000.000.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.000.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.000.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.000.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.000.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.000.000.00

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

***生資助管理中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為00.000.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.000.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.000.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.000.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.000.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少980.00100.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.000.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.000.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.000.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少980.00100.00%,與上年對比無增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

?

第四部分 ?其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

***生資助管理中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20221231日,***生資助管理中心資產(chǎn)總額217,042.5149,074.2867,968.230.000.000.0061,954.6645,357.220.000.00平方米,賬面原值0.000輛,賬面原值0.000項(xiàng),賬面原值0.000.000.00平方米,賬面原值0.000.00

三、政府采購支出情況

2022年度,政府采購支出總額187,025.00119,850.000.0067,175.0087,025.0046.53%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位***。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位***。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位***(境)的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位***、維修費(fèi)、過***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,***省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位***(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

?

第五部分 ?名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

?***生資助管理中心表.xls

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