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【浙江,麗水市】麗水市科學(xué)技術(shù)局2023年度單位決算的中標(biāo)通知書
發(fā)布時(shí)間 2024-09-03 截止日期 立即查看
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articlecontent <$[正文內(nèi)容]>begin 目錄 一、概況 (一)單位*** (二)機(jī)構(gòu)*** 二、***度單位*** ***度收入支出決算總表 ***度收入決算表(分單位) ***度收入決算表(分科目) ***度支出決算表(分單位) ***度支出決算表(分科目) ***度財(cái)政撥款收入支出決算總表 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 三、***度單位*** (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明 (二)收入決算情況說(shuō)明 (三)支出決算情況說(shuō)明 (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 (八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 (十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明 (十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 (十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 四、名詞解釋 五、附件 一、概況 (一)單位*** 1.貫徹實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,擬***市科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。 2.統(tǒng)籌推***市科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門健全科技創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)***。推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。 3.會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建***元化科技投入體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)***市基礎(chǔ)研究、科技攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化,協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督***市級(jí)各類科技計(jì)劃。指***市科技統(tǒng)計(jì)工作。 4.擬***市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究,擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施,推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。 5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,統(tǒng)籌***市重大科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。 6.負(fù)責(zé)組織高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)等培育工作,推進(jìn)企業(yè)科技研發(fā)機(jī)構(gòu)***,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)。 7.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施。完善科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制建設(shè)。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、***市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。指***市科技保密工作。 8.***區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。推動(dòng)科技創(chuàng)新大平臺(tái)建設(shè)。 9. 負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)***相關(guān)科技評(píng)估管理,指導(dǎo)并推進(jìn)科技評(píng)價(jià)***統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。 10.擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展科技合作與科技人才交流,牽頭推進(jìn)引進(jìn)大院名校共建科技創(chuàng)新載體。 11.負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂引進(jìn)外國(guó)專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)(境)培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 12.負(fù)責(zé)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)***,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬***市科學(xué)普及規(guī)劃和政策。 13.負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)審?fù)扑]工作。 14.貫徹落實(shí)國(guó)***省有關(guān)地震工作的法律、法規(guī),擬***市防震減災(zāi)中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)地震教育、安全性評(píng)價(jià)***工作。 15.***市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 (二)機(jī)構(gòu)*** 從預(yù)算單位***,本單位***:?jiǎn)挝?**,本單位***:辦公室(外國(guó)專家局)、高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化處(基礎(chǔ)研究與條件建設(shè)處)、農(nóng)村社會(huì)發(fā)展與科技合作處(發(fā)展規(guī)劃與資源配置管理處)等。 二、***度單位*** ***度收入支出決算總表 公開01表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 收 入 支 出 項(xiàng) 目 行次 金額***行次 金額***1 欄 次 2 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 4,516.95 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 91.54 二、外交支出 33 0.00 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 34 0.00 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、經(jīng)營(yíng)收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 4,144.61 七、附屬單位*** 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 55.52 9 九、衛(wèi)生健康支出 40 42.81 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 42 91.54 12 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00 13 十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 274.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 0.00 21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 52 0.00 22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00 25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 57 0.00 本年收入合計(jì) 27 4,608.49 本年支出合計(jì) 58 4,608.49 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 30 61 總 計(jì) 31 4,608.49 總 計(jì) 62 4,608.49 注:1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報(bào)表金額***可能存在尾數(shù)誤差。 ***度收入決算表(分單位) 公開02表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 單位*** 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位*** 其他收入 欄次***合計(jì) 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ***市科學(xué)技術(shù)局 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。 ***度收入決算表(分科目) 公開03表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 項(xiàng) 目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位*** 其他收入 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項(xiàng) 欄次***合計(jì) 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科學(xué)技術(shù)支出 4,144.61 4,144.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 706.07 706.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運(yùn)行 492.11 492.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務(wù) 213.96 213.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 1,861.95 1,861.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 241.68 241.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 1,620.27 1,620.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大項(xiàng)目 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技重大項(xiàng)目 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 1,436.60 1,436.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 1,436.60 1,436.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 55.52 55.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 52.61 52.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城***區(qū)支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 城市建設(shè)支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。 ***度支出決算表(分單位) 公開04表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 單位*** 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位*** 欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 ***市科學(xué)技術(shù)局 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。 ***度支出決算表(分科目) 公開05表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位*** 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項(xiàng) 欄 次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 206 科學(xué)技術(shù)支出 4,144.61 492.11 3,652.51 0.00 0.00 0.00 20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 706.07 492.11 213.96 0.00 0.00 0.00 *** 行政運(yùn)行 492.11 492.11 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務(wù) 213.96 0.00 213.96 0.00 0.00 0.00 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 1,861.95 0.00 1,861.95 0.00 0.00 0.00 *** 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 241.68 0.00 241.68 0.00 0.00 0.00 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 1,620.27 0.00 1,620.27 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大項(xiàng)目 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技重大項(xiàng)目 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 1,436.60 0.00 1,436.60 0.00 0.00 0.00 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 1,436.60 0.00 1,436.60 0.00 0.00 0.00 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 55.52 55.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 52.61 52.61 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城***區(qū)支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 *** 城市建設(shè)支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 *** 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。 ***度財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開06表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 收 入 支 出 項(xiàng) 目 行次 金額***行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 5 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 4,516.95 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 91.54 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 3 0.00 三、國(guó)防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 4,144.61 4,144.61 0.00 0.00 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 55.52 55.52 0.00 0.00 9 九、衛(wèi)生健康支出 41 42.81 42.81 0.00 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 43 91.54 0.00 91.54 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 274.00 274.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計(jì) 27 4,608.49 本年支出合計(jì) 59 4,608.49 4,516.95 91.54 0.00 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00 61 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00 62 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00 63 總 計(jì) 32 4,608.49 總 計(jì) 64 4,608.49 4,516.95 91.54 0.00 注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開07表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 項(xiàng) 目 本年支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 類 款 項(xiàng) 欄次 1 2 3 合計(jì) 4,516.95 590.44 3,926.51 206 科學(xué)技術(shù)支出 4,144.61 492.11 3,652.51 20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) 706.07 492.11 213.96 *** 行政運(yùn)行 492.11 492.11 0.00 *** 一般行政管理事務(wù) 213.96 0.00 213.96 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 1,861.95 0.00 1,861.95 *** 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 241.68 0.00 241.68 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 1,620.27 0.00 1,620.27 20609 科技重大項(xiàng)目 140.00 0.00 140.00 *** 其他科技重大項(xiàng)目 140.00 0.00 140.00 20699 其他科學(xué)技術(shù)支出 1,436.60 0.00 1,436.60 *** 其他科學(xué)技術(shù)支出 1,436.60 0.00 1,436.60 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 55.52 55.52 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 52.61 52.61 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 35.07 35.07 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 17.54 17.54 0.00 20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 *** 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 42.81 42.81 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 42.81 42.81 0.00 *** 行政單位*** 42.81 42.81 0.00 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 274.00 0.00 274.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 274.00 0.00 274.00 *** 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) 274.00 0.00 274.00 注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 公開08表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 301 工資福利支出 432.88 302 商品和服務(wù)支出 124.50 30703 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00 30101 基本工資 65.39 30201 辦公費(fèi) 14.45 30704 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00 30102 津貼補(bǔ)貼 68.45 30202 印刷費(fèi) 0.00 310 資本性支出 0.00 30103 獎(jiǎng)金 122.42 30203 咨詢費(fèi) 0.00 31001 房屋建筑物購(gòu)建 0.00 30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30204 手續(xù)費(fèi) 0.00 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00 30107 績(jī)效工資 0.00 30205 水費(fèi) 0.30 31003 專用設(shè)備購(gòu)置 0.00 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 36.39 30206 電費(fèi) 4.98 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 18.19 30207 郵電費(fèi) 3.01 31006 大型修繕 0.00 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 14.18 30208 取暖費(fèi) 0.00 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 33.88 30209 物業(yè)管理費(fèi) 16.99 31008 物資儲(chǔ)備 0.00 30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.61 30211 差旅費(fèi) 13.44 31009 土地補(bǔ)償 0.00 30113 住房公積金 37.20 30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 11.06 31010 安置補(bǔ)助 0.00 30114 醫(yī)療費(fèi) 3.75 30213 維修(護(hù))費(fèi) 0.95 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00 30199 其他工資福利支出 31.42 30214 租賃費(fèi) 1.80 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 33.06 30215 會(huì)議費(fèi) 5.19 31013 公務(wù)用車購(gòu)置 0.00 30301 離休費(fèi) 0.00 30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.14 31019 其他交通工具購(gòu)置 0.00 30302 退休費(fèi) 31.97 30217 公務(wù)接待費(fèi) 2.57 31021 文物和陳列品購(gòu)置 0.00 30303 退職(役)費(fèi) 0.00 30218 專用材料費(fèi) 0.00 31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0.00 30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 30305 生活補(bǔ)助 0.00 30225 專用燃料費(fèi) 0.00 312 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00 30306 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226 勞務(wù)費(fèi) 2.23 31201 資本金注入 0.00 30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 4.69 31203 政府投資基金股權(quán)投資 0.00 30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 5.57 31204 費(fèi)用補(bǔ)貼 0.00 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229 福利費(fèi) 18.00 31205 利息補(bǔ)貼 0.00 30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 31299 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0.00 30311 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 30239 其他交通費(fèi)用 14.00 399 其他支出 0.00 30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1.09 30240 稅金及附加費(fèi)用 0.00 39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00 30299 其他商品和服務(wù)支出 5.13 39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00 39909 經(jīng)常性贈(zèng)與 0.00 30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00 39910 資本性贈(zèng)與 0.00 30702 國(guó)外債務(wù)付息 0.00 39999 其他支出 0.00 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 465.94 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 124.50 注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開09表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 項(xiàng) 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 類 款 項(xiàng) 欄 次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 212 城***區(qū)支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 *** 城市建設(shè)支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開10表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 項(xiàng) 目 本年支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 類 款 項(xiàng) 欄 次 1 2 3 合計(jì) 注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 說(shuō)明:本單位***,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開11表 單位:***市科學(xué)技術(shù)局 金額*** 項(xiàng) 目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) “三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 13.65 13.63 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用 11.06 11.06 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì) 0.00 0.00 (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 0.00 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 0.00 3.公務(wù)接待費(fèi) 2.59 2.57 注:本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。因公出國(guó)(境)費(fèi)用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。 三、***度單位*** (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度收入總計(jì)460***元,支出總計(jì)460***元,與***度相比,各減少82***元,下降15.14%,主要原因是:***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。 (二)收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì)460***元;包括財(cái)政撥款收入460***元(其中,一般公共預(yù)算451***元,政府性基金預(yù)算9***元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算***元),占收入合計(jì)100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入***元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入***元,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入***元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位******元,占收入合計(jì)0.00%;其他收入***元,占收入合計(jì)0.00%。 (三)支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)460***元,其中基本支出59***元,占12.81%;項(xiàng)目支出401***元,占87.19%;上繳上級(jí)支出***元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出***元,占0.00%;對(duì)附屬單位******元,占0.00%。 (四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入總計(jì)460***元,支出總計(jì)460***元,與***相比,各減少50***元,下降9.93%。主要原因是***劃撥給事業(yè)單位***,撥付給企業(yè)的資金相對(duì)減少。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)581***元,完成年初預(yù)算的79.24%,主要原因是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排在本局,年中由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到行政事業(yè)單位,另一部分由于業(yè)務(wù)原因向財(cái)政申請(qǐng)核減指標(biāo)。 (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451***元,占本年支出合計(jì)的98.01%。與***相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少47***元,下降9.60%。主要原因是:本年撥付給企業(yè)的項(xiàng)目資金相對(duì)減少。 2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出451***元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出(類)414***元,占91.76%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)5***元,占1.23%;衛(wèi)生健康支出(類)4***元,占0.95%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類)27***元,占6.07%。 3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為568***元,支出決算為451***元,完成年初預(yù)算的79.51%,主要原因是:部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排在本局,年中由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到行政事業(yè)單位,另一部分由于業(yè)務(wù)原因向財(cái)政申請(qǐng)核減指標(biāo)。 其中: 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為47***元,支出決算數(shù)為49***元,完成年初預(yù)算的102.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中途有人員新增。 科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為21***元,支出決算數(shù)為21***元,完成年初預(yù)算的99.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出,科技項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。 科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為25***元,支出決算數(shù)為24***元,完成年初預(yù)算的95.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科技金融項(xiàng)目資金略有結(jié)余。 科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為306***元,支出決算數(shù)為162***元,完成年初預(yù)算的52.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是綠谷精英項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)新研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有2000多萬(wàn)劃撥給事業(yè)單位***。 科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為156***元,支出決算數(shù)為143***元,完成年初預(yù)算的91.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性引導(dǎo)項(xiàng)目有部分資金劃撥給事業(yè)單位***。 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為3***元,支出決算數(shù)為3***元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算數(shù)為1***元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)行政單位***(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為4***元,支出決算數(shù)為4***元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。 科學(xué)技術(shù)支出(類)科技重大項(xiàng)目(款)其他科技重大項(xiàng)目(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為14***元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆資金是***月份追加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為27***元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原***省專項(xiàng)資金年初無(wú)預(yù)算,年中由經(jīng)信委橫向調(diào)撥過(guò)來(lái),***省級(jí)科技型中小企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)的支出。 (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出59***元,其中: 人員經(jīng)費(fèi)46***元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。 公用經(jīng)費(fèi)12***元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等。 (七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9***元,占本年支出合計(jì)的1.99%。與***相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2***元,下降23.47%,主要原因是:地震臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目快竣工,根據(jù)實(shí)際情況安排費(fèi)用的支出。 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9***元,主要用于以下方面: 城***區(qū)(類)支出9***元,占100.00%。 3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13***元,支出決算為9***元,完成年初預(yù)算的67.87%,主要原因是該項(xiàng)目位于山頂,三通一平等前期基礎(chǔ)工程時(shí)間較長(zhǎng),年底施工完成未驗(yàn)收。其中: 城***區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為13***元,支出決算數(shù)為9***元,完成年初預(yù)算的67.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因該項(xiàng)目位于山頂,三通一平等前期基礎(chǔ)工程時(shí)間較長(zhǎng),年底施工完成未驗(yàn)收。 (八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 本單位***度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。 (九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 ***度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成全年預(yù)算的99.85%,***度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是***市財(cái)政厲行節(jié)約有關(guān)文件規(guī)定每年縮減三公經(jīng)費(fèi)的支出。 2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 ***度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為1***元,占81.11%,與***度相比,增加1***元,主要原因是因公出國(guó)(境)預(yù)算均由財(cái)政統(tǒng)留管理,未編列到年初部門預(yù)算中。***市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需求,經(jīng)批準(zhǔn)同意部門因公出國(guó)(境)的費(fèi)用在當(dāng)年經(jīng)費(fèi)中列支;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為***元,占0.00%,與***度相比,增加***元,主要原因是單位***;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為***元,占18.89%,與***度相比,增加***元,增長(zhǎng)0.62%,主要原因是工作業(yè)務(wù)活動(dòng)強(qiáng)多,公務(wù)接待略增。具體情況如下: (1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算為1***元,完成全年預(yù)算的100.00%。主要用于單位***(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)(境)預(yù)算均由財(cái)政統(tǒng)留管理,***市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需求,經(jīng)批準(zhǔn)同意部門因公出國(guó)(境)的費(fèi)用在當(dāng)年經(jīng)費(fèi)中列支。。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè);累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括:?jiǎn)挝?**(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 (2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位***。 公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用)。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位*** 。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車; 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位***。截至******月***日,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。 (3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成全年預(yù)算的99.23%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次,累計(jì)236人次。主要用于接待上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)有關(guān)單位***。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的原則,嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。其中: 外事接待支出***元,接待0批次,累計(jì)0人次。 其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出***元,主要用于接待上級(jí)、同級(jí)、下級(jí)有關(guān)單位***。接待28批次,累計(jì)236人次。 (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 ***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為12***元,支出決算為12***元,完成年初預(yù)算的99.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)減少;比***度下降1***元,下降11.34%,主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求,厲行節(jié)約降耗,一般性支出進(jìn)行壓縮。 (十一)政府采購(gòu)支出說(shuō)明 ***度政府采購(gòu)支出總額40***元,其中:政府采購(gòu)貨物支出***元、政府采購(gòu)工程支出***元、政府采購(gòu)服務(wù)支出40***元。授予中小企業(yè)合同金額***元,占政府采購(gòu)支出總額的99.89%。其中,授予小微企業(yè)合同金額***元,占授予中小企業(yè)合同金額***00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額***金額***,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額***金額***務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額***金額***。 (十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明 截至******月***日,***市科學(xué)科技局本級(jí)共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)***以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。 (十三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,***市科學(xué)技術(shù)局(局)組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目14個(gè),共涉及資金365***元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 組織對(duì)***度麗水GNSS地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站建設(shè)、***市科技創(chuàng)新服務(wù)綜合體內(nèi)部改造提升工程等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金9***元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。 組織對(duì)“創(chuàng)新主體培育(科技創(chuàng)新)”“創(chuàng)新研發(fā)計(jì)劃(科技創(chuàng)新)”等16個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出365***元,政府性基金預(yù)算支出9***元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)***元。從評(píng)價(jià)***自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”的項(xiàng)目有13個(gè),自評(píng)結(jié)論為“良”的項(xiàng)目有1個(gè),自評(píng)結(jié)論為“差”的項(xiàng)目有2個(gè)。 本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***下屬部門或單位******位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 ***市科學(xué)技術(shù)局隨決算公開***度本單位***(詳見附件)。其中,創(chuàng)新主體培育(科技創(chuàng)新)項(xiàng)目和創(chuàng)新投入和成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)(科技創(chuàng)新)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下: 創(chuàng)新主體培育(科技創(chuàng)新)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分1***分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)***元,執(zhí)行數(shù)***元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是新認(rèn)定或重新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)6家;二是新認(rèn)定科技型中小企業(yè)22家。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是由于申報(bào)數(shù)與最終認(rèn)定數(shù)有差距,年初預(yù)算資金多報(bào)了20萬(wàn),后期預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整;二是資金撥付進(jìn)度有待加快。下一步改進(jìn)措施:一是要求經(jīng)辦處室精準(zhǔn)報(bào)送預(yù)算,對(duì)于需要調(diào)整的經(jīng)費(fèi)及時(shí)跟蹤。二是加快資金撥付進(jìn)度。 創(chuàng)新投入和成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)(科技創(chuàng)新)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分1***分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為62***元,執(zhí)行數(shù)為60***元,完成預(yù)算的97.43%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:***市本級(jí)發(fā)放創(chuàng)新券9***元,確認(rèn)使用3***元,兌現(xiàn)3***元;二是促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化103項(xiàng),推進(jìn)科技資源開放共享服務(wù)5278臺(tái)次。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是年初預(yù)算下達(dá)資金較少,后期追加資金到賬時(shí)間較晚,影響撥付進(jìn)度;二是追加資金沒有使用完。下一步改進(jìn)措施:一是及時(shí)與財(cái)政局對(duì)接追加資金預(yù)算;二是要求經(jīng)辦處室預(yù)估準(zhǔn)確待使用資金。 3.財(cái)政評(píng)價(jià)***價(jià)*** 4.部門評(píng)價(jià)***價(jià)*** 四、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位***。 4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位***。 5.附屬單位***:指事業(yè)單位***。 6.其他收入:指預(yù)算單位***“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位***”等之外取得的各項(xiàng)收入。 7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位******專用結(jié)余安排支出的金額***初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位***、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位***。 10.基本支出:指預(yù)算單位***,完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位***。 12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位***。 13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位***。 14.附屬單位***:填列事業(yè)單位***。 15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位***(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位***(含外賓接待)支出。 16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 17.行政運(yùn)行:指單位***。 五、附件 附件 ***部門(單位)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果清單 序號(hào) 預(yù)算部門(單位) 名稱 自評(píng)結(jié)論 1 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 科技項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi) 優(yōu) 2 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 麗水GNSS地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站建設(shè)(基建) 優(yōu) 3 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 國(guó)家***區(qū)規(guī)劃 優(yōu) 4 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 創(chuàng)新投入和成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)(科技創(chuàng)新) 優(yōu) 5 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 創(chuàng)新研發(fā)計(jì)劃(科技創(chuàng)新) 優(yōu) 6 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 創(chuàng)新主體培育(科技創(chuàng)新) 優(yōu) 7 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 公共創(chuàng)新平臺(tái)與載體(科技創(chuàng)新) 優(yōu) 8 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 政策性引導(dǎo)(科技創(chuàng)新) 良 9 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 數(shù)字經(jīng)濟(jì)雙創(chuàng)園房屋租賃費(fèi) 優(yōu) 10 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 ***市科技創(chuàng)新服務(wù)綜合體內(nèi)部改造提升工程(基建) 優(yōu) 11 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 辦***樓房租 優(yōu) 12 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 202***省科技發(fā)展專項(xiàng)資金 優(yōu) 13 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 ***中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金 優(yōu) 14 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 政策兌現(xiàn)補(bǔ)助(人才發(fā)展) 差 15 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 人才服務(wù)經(jīng)費(fèi)(人才發(fā)展) 差 16 304001-***市科學(xué)技術(shù)局 ***第***省科技發(fā)展專項(xiàng)資金 優(yōu) <$[正文內(nèi)容]>end

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