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瓊中黎族苗族自治縣什運鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算公開報告

發(fā)布時間 2024-09-27 截止日期 立即查看
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瓊中黎族苗族自治縣什運鄉(xiāng)人民政府***度部門決算公開報告 目 錄 第一部分 基本情況................................................2 一、部門(單位)職責(zé).............................................2 二、機構(gòu)***.....................................................2 第二部分 ***度部門決算公開表..................................2 第三部分 ***度部門決算情況說明................................3 一、收入支出總體情況說明.........................................3 二、收入決算情況說明.............................................4 三、支出決算情況說明.............................................4 四、財政撥款收入支出決算情況說明.................................4 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.........................5 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明.....................6 政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明...........................7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.........................8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明.........................9 十、預(yù)算績效情況說明.............................................11 十一、其他重要事項情況說明.......................................13 第四部分 名詞解釋................................................15 第一部分 基本情況 ????一、部門(單位)職責(zé) 鄉(xiāng)黨委、政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、提供公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定的職能,把工作重點從直接抓招商引資、生產(chǎn)經(jīng)營、催種催收等具體事務(wù)轉(zhuǎn)到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟實體進行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù),營造和諧發(fā)展環(huán)境,提高社會管理和社會服務(wù)水平,依法行政,規(guī)范政府行為,保障農(nóng)民的合法權(quán)益,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定,鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。?? (一)、宣傳法律政策,促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī),落實黨和國家的方針、政策,加強黨風(fēng)廉政建設(shè),堅持依法行政,推進民主政治發(fā)展,加強基層黨組織和基層政權(quán)建設(shè)。 (二)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,完善農(nóng)業(yè)支持和保護體系,推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化;支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織,引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)***鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移,增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。 (三)、加強社會管理,創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理,推進政務(wù)、村務(wù)公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權(quán)益;加強安全生產(chǎn),組織搶險救災(zāi),實施優(yōu)撫救助,及時上報和處置重大災(zāi)情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。 (四)、發(fā)展公益事業(yè),提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和***鎮(zhèn)建設(shè),發(fā)展科教、文化、衛(wèi)生、體育等各項社會事業(yè);開展社會保障服務(wù),提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步信息,促進精神文明建設(shè)。 (五)、加強綜合治理,維護社會穩(wěn)定。保***區(qū)內(nèi)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和財產(chǎn)安全,調(diào)解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體性突發(fā)事件,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利,保證社會公正,維護社會穩(wěn)定。 (六)、完成縣委、縣政府交辦的其它各項工作。 二、機構(gòu)*** 納入瓊中黎族苗族自治縣什運鄉(xiāng)人民政府***度部門決算編制范圍的單位***4個,包括: 瓊中黎族苗族自治縣什運鄉(xiāng)人民政府本級、瓊中黎族苗族自治縣什運鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、瓊中黎族苗族自治縣什運鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心、瓊中黎族苗族自治縣什運鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中隊等構(gòu)成。 第二部分 ***度部門決算公開報表 一、收入支出決算公開表 二、收入決算公開表 三、支出決算公開表 四、財政撥款收入支出決算公開表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ***度部門決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 ??***度收入總計389***元,支出總計389***元,與***度(358***元)相比,收入、支出總計各增加31***元,增長8.78%。主要原因:按照工作實際情況增加一般公共服務(wù)支出支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出等。 (一)收入總計主要構(gòu)成。 本年收入389***元。 使用非財政撥款結(jié)余***元,較***度決算***元。 年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算***元。 (二)支出總計主要構(gòu)成。 本年支出389***元。 結(jié)余分配***元,較***度決算***元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算***元。 (注:***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表;***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》) 二、收入決算情況說明 ??本年收入389***元,其中:財政撥款收入389***元,占100%;上級補助收入***元,占0.00%;事業(yè)收入***元,占0.00%;經(jīng)營收入***元,占0.00%;附屬單位******元,占0.00%;其他收入***元,占0.00%。 ??(注:上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表) 三、支出決算情況說明 本年支出389***元,其中:基本支出127***元,占32.81%;項目支出262***元,占67.19%;上繳上級支出***元,占0.00%;經(jīng)營支出***元,占0.00%;對附屬單位******元,占0.00%。 (注:上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表) 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入389***元,支出389***元。與***度(3,58***元)相比,收入、支出總計各增加31***元,增長8.78%。主要原因:按照工作實際情況增加一般公共服務(wù)支出支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出等。 財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)增加***元。 財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元,較***度決算數(shù)***元。 (注:***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》) 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出389***元,占本年支出合計的100%。與***度相比(3,58***元)相比,收入、支出總計各增加31***元,增長8.78%。主要原因:按照工作實際情況增加一般公共服務(wù)支出支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出等。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,02***元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)支出69***元,占17.24%;國防支出(類)支出***元,占0.18%;公共安全支出(類)支出1***元,占0.38%;文化旅游體育與傳媒支出(類)支出11***元,占2.74%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出20***元,占5.17%;衛(wèi)生健康支出(類)支出11***元,占2.95%;節(jié)能環(huán)保支出(類)支出***元,占0.24%;城***區(qū)支出(類)支出18***元,占4.51%;農(nóng)林水支出(類)支出2,22***元,占55.28%;交通運輸支出(類)支出1***元,占0.27%;住房保障支出(類)支出44***元,占11.04%。 (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為261***元,支出決算為380***元,完成年初預(yù)算的100%以上。其中: 1.?一般公共服務(wù)支出支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%以上。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級單位***。 2.一般公共服務(wù)支出支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的65.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大代表工作已完成報賬手續(xù)但因財政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 3.一般公共服務(wù)支出支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***(款)行政運行(項)***預(yù)算數(shù)為44***元,支出決算為47***元,完成年初預(yù)算的100%以上。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招考錄用人員增加引起相應(yīng)經(jīng)費增加,且上級單位***。 4.一般公共服務(wù)支出支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***(項)***預(yù)算數(shù)為9***元,支出決算為9***元,完成年初預(yù)算的99.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)當(dāng)年度工作安排調(diào)整其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***。 5.一般公共服務(wù)支出支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際工作情況調(diào)整統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。 6.一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。 7.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***(款)事業(yè)運行(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級單位***,由單位***。 8.一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的93.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨建工作已完成報賬手續(xù)但因財政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 9.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的65.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是兩新組織“兩個覆蓋”工作已完成報賬手續(xù)但因財政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 10.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)***預(yù)算數(shù)***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的76.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休黨支部書記工作補貼已完成報賬手續(xù)但因財政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 11.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的91.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實際情況調(diào)整武裝工作經(jīng)費支出。 12.公共安全支出(類)司法(款)法治建設(shè)(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的90.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是法治建設(shè)工作宣傳費已完成報賬手續(xù)但因財政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 13.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的98.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實際情況完成安全生產(chǎn)工作經(jīng)費支出。 14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。 15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)***預(yù)算數(shù)為9***元,支出決算為10***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)在編人員晉升引起工資社保增額。 16.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育競賽(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中國際旅游島自行車聯(lián)賽項目***區(qū)內(nèi)舉行,上級單位***。 17.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算***元,完成年初預(yù)算的70.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新時代文明實踐所(站)活動經(jīng)費已完成報賬手續(xù)但因財政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 18.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。 19.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算數(shù)為1***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際工作支出情況追加高齡老人補貼。 20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關(guān)事業(yè)單位***(項)***預(yù)算數(shù)為6***元,支出決算為8***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)在編人員養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整引起。 21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關(guān)事業(yè)單位***(項)***預(yù)算數(shù)為6***元,支出決算為7***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)在編人員職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整引起。 22.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。 23.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的29.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是百歲老人減員未能支出,二是滿60歲干部養(yǎng)老保險補貼以及80歲老黨員補貼按實際情況支出。 24.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)***預(yù)算***元,支出決***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際臨時救助工作追加相應(yīng)預(yù)算。 25.?衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育事務(wù)(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的91.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)計生工作實際調(diào)整支出。 26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)行政單位***(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員增員引起行政單位***。 27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)事業(yè)單位***(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的98.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位***。 28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)***預(yù)算數(shù)為5***元,支出決算為6***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員公務(wù)員醫(yī)療補助基數(shù)調(diào)整引起。 29.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算***元,完成年初預(yù)算的57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是生態(tài)保護與恢復(fù)工作已完成報賬手續(xù)但因財政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 30.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村戶用廁所改造資金為年中下達,根據(jù)實際改造戶數(shù)支出。 31.城***區(qū)支出(類)城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)***預(yù)算數(shù)為8***元,支出決算8***元,完成年初預(yù)算的92.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作已完成報賬手續(xù)但因財政庫款不足導(dǎo)致年底未能支出。 32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)?行政運行(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算1***元,完成年初預(yù)算的90.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級單位***。 33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)?事業(yè)運行(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算12***元,完成年初預(yù)算的94.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員工資年初數(shù)為基礎(chǔ)公式編制預(yù)算,實際支出數(shù)以當(dāng)年度發(fā)放為準。 34.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的100%。 35.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為1***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加發(fā)放***度非洲豬瘟疫病防控撲殺補助經(jīng)費。 36.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加糧油生產(chǎn)工作、糧油生產(chǎn)保障、糧油生產(chǎn)工作等經(jīng)費支出。 37.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)***道路建設(shè)(項)***預(yù)算數(shù)為1***元,支出決算1***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中上級單位******道路建設(shè)項目資金。 38.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(shè)(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加耕地“非糧化”整改復(fù)耕經(jīng)費支出。 39.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)***預(yù)算數(shù)為8***元,支出決算7***元,完成年初預(yù)算的95.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實際情況調(diào)整其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。 40.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)***預(yù)算數(shù)為30***元,支出決算為41***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況增加農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)資金投入,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快鄉(xiāng)村振興步伐。 41.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)***預(yù)算數(shù)為68***元,支出決算為120***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金投入,助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。42.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)社會發(fā)展(項)***預(yù)算***元,支出決算***元,完成年初預(yù)算的100%。 43.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況增加項目管理費及鄉(xiāng)村振興工作隊員獎勵經(jīng)費的投入。 44.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)***預(yù)算數(shù)為29***元,比上年預(yù)算數(shù)增加1***元,增長4.70%,增長的主要原因是根據(jù)上級單位***。 45.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算***元,完成年初預(yù)算的100%。 46.交通運輸支出(類)公***路運輸(款)公路建設(shè)(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是什運至白沙高***路鸚哥***道及連接線工程項目征地工作資金投入。 47.交通運輸支出(類)公***路運輸(款)公路養(yǎng)護(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算***元,完成年初預(yù)算的100%。 48.住房保障支出(類)住房改革支出(款)農(nóng)村危房改造(項)***預(yù)算數(shù)為***元,支出決算為37***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加危房改造資金以及沖抵歷年危房改造預(yù)撥款資金。 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)***預(yù)算數(shù)為5***元,支出決算為6***元,完成年初預(yù)算的100%以上,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際在編人員住房公積金繳存情況,增加住房公積金支出。 (注:本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表,年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(單位)年初預(yù)算大本,根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列) 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出127***元,其中:人員經(jīng)費113***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出;對個人和家庭的補助中生活補助、獎勵金。公用經(jīng)費14***元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出 (注:上述數(shù)字可取自財決公開06表,各部門(單位)根據(jù)實際支出情況,選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。) 七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 (一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出10***元,占本年支出合計的2.56%。與***度相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加10***元,增長100%,主要原因是本年度增加政府性基金預(yù)算財政撥款,用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護。 (二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出9***元,主要用于以下方面:城***區(qū)支出(類)支出9***元,占99.87%;。 (注:根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列) (三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為10***元,支出決算為9***元,完成年初預(yù)算的99.87%。其中: 1.城***區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)年初預(yù)算為10***元,支出決算為9***元,完成年初預(yù)算的99.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際工作情況完成城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項目支出。 ???? (注:根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表;***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》) 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 (一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元,占本年支出合計的0.00%。與***度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加***元,增長0.00%。 (二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元。 (注:根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列) (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的100%。 (注:根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表)。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ??***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成預(yù)算的58.37%,與***度(1***元)相比,“三公”經(jīng)費支出減少***元,下降8.27%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減支出。 ?? (二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算***元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算***元,占76.28%;公務(wù)接待費支出決算***元,占23.72%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費支出***元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。 因公出國(境)費支出決算比預(yù)算數(shù)增加***元,增長0.00%。與***度相比,因公出國(境)費支出增加***元,增長0.00%。 ?? 2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出***元。其中: 公務(wù)用車購置支出***元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量5輛。 公務(wù)用車運行維護費支出***元,主要用于公務(wù)車日常維修、充電費、保險費等。 公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元,下降34.92%。與***度相比,公務(wù)用車購置及運行維護費支出(***元)減少***元,下降7.74%,主要原因是厲行節(jié)約,縮減支出。 ?? 3.公務(wù)接待費支出***元,其中: 國內(nèi)接待費支出***元,國內(nèi)公務(wù)接待32批次,接待286人次;主要用于對上級單位***、調(diào)研等業(yè)務(wù)接待;承擔(dān)與農(nóng)業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、文化傳媒、人口計生、社會綜合治理、公共安全等相關(guān)業(yè)務(wù)接待。 國(境)外接待費支出***元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。 公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元,下降56.17%。與***度(***元)相比,公務(wù)接待費支出減少***元,下降9.93%,主要原因是根據(jù)實際工作開展情況支出,公務(wù)活動開展大部分由派出單位***,本單位***。 (注:***度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表,出國團組數(shù)、出國人次,公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量,接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)***》,***度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》)。 十、預(yù)算績效情況說明 (一)績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)預(yù)算管理要求,我部門組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級、二級項目共14個,共涉及資金149***元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的38.29%。 共組織對“南藥加工項目”等14個項目開展了部門評價***公共預(yù)算支出149***元。從評價***根據(jù)我單位***,“南藥加工項目、山欄酒項目、椰子加工項、什運鄉(xiāng)扶持監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目、什運鄉(xiāng)實用技術(shù)培訓(xùn)項目、什運鄉(xiāng)什統(tǒng)村委會來南也體水利維修項目、什運鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目類續(xù)建項目、什運鄉(xiāng)村水利設(shè)施項目類續(xù)建項目、什運鄉(xiāng)村委會垃圾亭建設(shè)項目、什運鄉(xiāng)南平村委會***道路段漫水涵洞項目、什運鄉(xiāng)三聯(lián)村委會人居環(huán)境提升項目、什運鄉(xiāng)三聯(lián)村委會什太村和什貢村什南黎水利溝維修項目、什運鄉(xiāng)什運村委會一二三隊村內(nèi)擋土墻項目、什運鄉(xiāng)項目管理費項目”等14個項目績效自評,資金使用與具體項目相符合??傮w指標(biāo)均在預(yù)期既定范圍內(nèi),總分1***分,完成年度既定目標(biāo),項目績效總體評價***成部門整體支出績效評價***公共預(yù)算支出149***元。從評價***我單位***,在資金申報、審批到資金下?lián)?、使用各個環(huán)節(jié),主動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察部門與上級單位***、審計及監(jiān)督,始終做到??顚S?,足額到位。 部門決算中項目績效自評結(jié)果 ?? 無。 (三)部門評價*** (四)財政評價*** 十一、其他重要事項情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度什運鄉(xiāng)政府部門機關(guān)運行經(jīng)費14***元,比年初預(yù)算(15***元)減少1***元,降低7.00%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減人員支出等。 (注:機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》,年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費,注意部門匯總公開決算時,因事業(yè)單位***,故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位***;決算數(shù)字可取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。) (二)政府采購支出情況。 ***度什運鄉(xiāng)政府部門政府采購支出總額***元,其中:政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)***元,占授予中小企業(yè)合同金額***%。 (注:上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》,授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。) (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至******月***日,本部門擁有房屋面積3648.05平方米,其中:辦公用房3352.93平方米,業(yè)務(wù)用房175.12平方米,其他(不含構(gòu)筑物)120平方米。 本部門共有車輛10輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車8輛,其他用車主要是其他公務(wù)車2輛、環(huán)衛(wèi)用車6輛。單價***(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。 年末在建工程279***元。 (注:上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)***》。) 第四部分 名詞解釋 財政撥款收入:指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。 二、上級補助收入:指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。 十一、基本支出:指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位***(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位***(含外賓接待)費用。 十五、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
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