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【貴州省,貴陽市】貴州省貴陽市體育局(本級)2020年度部門決算
發(fā)布時間 2021-08-04 截止日期 立即查看
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目錄

一、單位***

(一)部門職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)***

二、***度部門決算公開報(bào)表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、***度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產(chǎn)占用情況說明

(十三)預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、***省***市體育局(本級)概況

(一)部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家體育工作的方針、政策和法律、法規(guī);擬***市體育工作的有關(guān)政策。

2.依法主***市體育工作,協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展,推薦體育體制改革;編***市體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.推行全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)開展群眾性體育活動;監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),推動國民體質(zhì)監(jiān)測和體育指導(dǎo)員工作隊(duì)伍制度建設(shè),負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

4.推行奧運(yùn)爭光計(jì)劃,制***市競技體育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;統(tǒng)***市競技運(yùn)動項(xiàng)目的設(shè)置,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練,制***市性體育競賽制度和計(jì)劃,組織指***市性體育競賽工作;執(zhí)行國家運(yùn)動員、裁判員、教練員技術(shù)等級制度。

5.統(tǒng)籌規(guī)***市青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

6.會同有關(guān)部門組織開展對外體育合作與交流;歸口管理并指***市體育外事活動。

7.開展體育科學(xué)研究,推廣先進(jìn)、適用的體育科技成果;參***市體育專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審的申報(bào)工作;負(fù)***市性體育社團(tuán)組織的資格審查。

8.***市級體育事業(yè)經(jīng)費(fèi);協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)***市體育設(shè)施建設(shè)布局。

9.擬***市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,規(guī)范體育服務(wù)管理,推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。

10.協(xié)同有關(guān)部門培訓(xùn)體育行政管理人才和體育專業(yè)人才,發(fā)展體育教育。

11.***市委、市政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。(二)機(jī)構(gòu)***

本單位(部門)內(nèi)設(shè)5個處室,下屬8個單位。從預(yù)算單位***,***省***市體育局(本級)部門決算包括本級決算。

二、***度部門決算公開報(bào)表

三、***度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明***度收支決算總計(jì)21,0***元,與***相比,增加8,66***元,增長69.74%。主要原因是:為做好貴陽奧體中心(二期)主體育館建設(shè)工作,***我局獲得較多財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),因此本年度單位***。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計(jì)21,0***元,其中:財(cái)政撥款收入21,0***元,占100%;

(三)支出決算情況說明

本年支出合計(jì)21,0***元,其中:基本支出49***元,占2.35%;項(xiàng)目支出20,59***元,占97.65%;

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

***度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)21,0***元。與***相比,增加8,68***元,增長70.03%。主要原因是:為做好貴陽奧體中心(二期)主體育館建設(shè)工作,***我局獲得較多財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),因此本年度單位***。

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73***元,占本年支出合計(jì)的3.48%。與***相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,39***元,下降76.55%。主要原因是:受新冠疫情影響,***市政府決策部署,我局本年度一般公共預(yù)算進(jìn)行較大幅度地壓縮。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:

201科目(類)一般公共服務(wù)支出***元,占9.05%;

207科目(類)文化旅游體育與傳媒支出60***元,占82.71%;

208科目(類)社會保障和就業(yè)支出1***元,占2.21%;

210科目(類)衛(wèi)生健康支出1***元,占2.62%;

221科目(類)住房保障支出2***元,占3.4%;

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為73***元,支出決算為73***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是全部完成當(dāng)年預(yù)算。其中:

(1)*** 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)***。當(dāng)年***元,支出***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(2)***其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(3)***行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為43***元,支出決算為43***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(4)***體育場館。當(dāng)年預(yù)***元,支出決***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(5)***其他體育支出。當(dāng)年預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(6)*** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。當(dāng)年預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(7)***行政單位***。當(dāng)年預(yù)算為1***元,支出決算為1***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(8)***公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(9)***住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為2***元,支出決算為2***元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出49***元,其中:人員經(jīng)費(fèi)44***元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)5***元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況總體說明

***度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為***元,支出決算為***元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:當(dāng)年預(yù)算全部完成。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

***度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算***元,比上年減少***元,下降55.77%,減少原因是厲行節(jié)約,提高效率,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中,因公出國(境)***元,占0%,比上***元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元,占76.96%,比上年減少***元,下降45.66%,減少原因是規(guī)范使用公車,合理減少車輛維護(hù)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)支出***元,占23.04%,比上年減少***元,下降72.73%,減少原因是厲行節(jié)約,提高效率,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費(fèi)支***元,支***元,完成預(yù)算的100%。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成預(yù)算的100%。其中,公務(wù)用***元,購置公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)***元。主要用于單位2輛公務(wù)用車的日常運(yùn)行維護(hù)等。***,單位***2輛。

(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成預(yù)算的100%。具體是:接待因公來訪的各地訪問單位。

國內(nèi)公務(wù)接待支出***元,主要是接待因公來訪的各地訪問單位。***國內(nèi)公務(wù)接待4批次,10人次。

(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

***政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入20,35***元,本年支出20,35***元。具體支出情況如下:

***用于體育事業(yè)的彩票公益金支出20,35***元,主要是用于支***市體育場館設(shè)施建設(shè)與維護(hù)、促進(jìn)全民健身事業(yè)發(fā)展、補(bǔ)助大型公益性體育賽事活動、建設(shè)體育后備力量。

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位***無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5***元,比***增加***元,增長0.87%,主要原因是***我局在職人員數(shù)量增加。

(十一)政府采購支出說明

***政府采購支出總額17***元,其中:政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服務(wù)支出17***元,授予中小企業(yè)合同金額***元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額***元,占政府采購支出總額的100%。

(十二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至******月***日,共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要是:機(jī)要通信用車1輛、離退休干部用車1輛);無價(jià)***以上通用設(shè)備***元以上專用設(shè)備。

(十三)預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位******度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)9個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評,涉及資金89***元,自評覆蓋率達(dá)到100%。

2、項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

見“五、附件 《***市體育局***部門整體支出自評價(jià)***

四、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位***”等之外取得的收入。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位******

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位***,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位***(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位***(含外賓接待)支出。

(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十三)文化體育與傳媒支出(207類)體育(03款)行政運(yùn)行(01項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(十四)文化體育與傳媒支出(207類)體育(03款)體育競賽(05項(xiàng)):反映綜合性運(yùn)動會及單項(xiàng)體育比賽支出。

(十五)文化體育與傳媒支出(207類)體育(03款)體育訓(xùn)練(06項(xiàng)):反映各級體育運(yùn)動隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出。

(十六)文化體育與傳媒支出(207類)體育(03款)體育場館(07項(xiàng)):反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

(十七)文化體育與傳媒支出(207類)體育(03款)群眾體育(08項(xiàng)):反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

(十八)文化體育與傳媒支出(207類)體育(03款)其他體育支出(99項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

(十九)文化體育與傳媒支出(207類)其他文化體育與傳媒支出(99款)其他文化體育與傳媒支出(99項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

(二十)教育支出(205類)職業(yè)教育類(03款)中專教育(02項(xiàng)):反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

(二十一)城***區(qū)支出(212類)其他城***區(qū)支出(99款)其他城***區(qū)支出(99項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他城***區(qū)支出支出。

(二十二)其他支出(229類)彩票公益金對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(60款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(03項(xiàng)):指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

(二十三)住房保障支出(221類)-住房改革支出(02款)-住房公積金(01項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位***,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位***、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位***、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位***5%,不得高于12%。)

五、附件

《***市體育局***部門整體支出自評報(bào)告》

一、基本情況

根據(jù)《市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)***市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)***》(筑府辦發(fā)〔2019〕149號),***市體育局的主要職責(zé)為:貫徹執(zhí)行黨和國家體育工作的方針、政策和法律、法規(guī); 擬***市體育工作的有關(guān)政策;依法主***市體育工作,協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展,推薦體育體制改革,編***市體育事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。截止到******月***日,***市體育局及下屬各預(yù)算單位***202人,實(shí)有在編人員158人。

***,市體育局及各下屬事業(yè)單位***6,22***元,其中:本年預(yù)算收入6,05***元,上年資金結(jié)轉(zhuǎn)17***元。同時,市體育局及各下屬事業(yè)單位***的財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)6,0***元,全部為本年財(cái)政預(yù)算支出。

二、績效評價(jià)***結(jié)論

(一)績效評價(jià)***/p>

***市體育局整體支出績效評價(jià)***.***分,績效自評等級為“優(yōu)秀”。

1. 投入指標(biāo)

績效目標(biāo)設(shè)置合理;項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置不夠明確;在職人員未出現(xiàn)超標(biāo)情況;“三公經(jīng)費(fèi)變動率”為-13.47%;項(xiàng)目支出均按要求安排了相應(yīng)的資金。

2. 過程指標(biāo)

預(yù)算完成率為97.53%;預(yù)算調(diào)整率為0%;第三季度項(xiàng)目支出占全年項(xiàng)目支出預(yù)算的74.74%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金占全年預(yù)算數(shù)2.46%,未超過5%;政府采購執(zhí)行率為執(zhí)行率100.00%;未發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理制度存在設(shè)計(jì)缺陷;未發(fā)現(xiàn)資金使用過程中出現(xiàn)不合規(guī)的情況;未發(fā)現(xiàn)預(yù)決算信息公開方面的問題;未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理安全性方面的問題;固定資產(chǎn)利用率為100.00%。

3. 產(chǎn)出指標(biāo)

市體育局及各下屬事業(yè)單位***;公用經(jīng)費(fèi)使用率100%;“三公經(jīng)費(fèi)”控制率27.91%;單位***100%。

4. 效益指標(biāo)

重點(diǎn)支出完成率100%;社會公眾或服務(wù)對象的綜合滿意度為95.80%。

(二)、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

市體育局***整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下:1、履行***市體育局的部門職責(zé);2、完成了***度本級政府及上級政府交辦的重點(diǎn)任務(wù);3、提***市體育局未來履職能力。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

績效評價(jià)***市體育局及各下屬事業(yè)單位***,但在績效分目標(biāo)方面存在一定的偏離,主要表現(xiàn)在預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定與預(yù)算執(zhí)行率等方面。

(一)、存在的問題

1. 預(yù)算績效管理意識有待進(jìn)一步提升

績效評價(jià)***市體育局在預(yù)算績效管理方面存在如下缺陷:績效目標(biāo)不夠精練;未***市體育局未來履職能力提升目標(biāo);設(shè)置的指標(biāo)未能全面***市體育局的履職情況,如未設(shè)置完成質(zhì)量和完成時效方面的指標(biāo)。上述問題出現(xiàn)的原因包括如下兩個方面:市體育局預(yù)算績效管理方面的人才數(shù)量相對缺乏;預(yù)算績效管理方面的培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2. 預(yù)算執(zhí)行率有待進(jìn)一步提高

***市體育局及下屬各預(yù)算單位***6,22***元,預(yù)算總支出為6,0***元,預(yù)算完成率為97.53%。盡管受到新冠疫情的影響,但這同樣***市體育局及下屬各預(yù)算單位***。

3. 項(xiàng)目支出支付進(jìn)度率有待進(jìn)一步提高

截至******月,***市體育局及下屬各預(yù)算單位***1,69***元,占全年項(xiàng)目支出預(yù)算的74.74%,低于預(yù)期的80%。支付進(jìn)度率低于80%同樣受到新冠疫情的影響,即諸多體育賽事活動不能如期舉辦。

(二)、改進(jìn)方式

1. 預(yù)算績效管理方面

預(yù)算績效管理是財(cái)政預(yù)算資金分配的重要依據(jù),開展預(yù)算績效管理可以在一定程度上提升財(cái)政資金預(yù)算編制的合理性以及財(cái)政資金使用效益。***市體育局預(yù)算績效管理存在的問題,績效自評工作組認(rèn)為,市體育局應(yīng)對部門整體績效目標(biāo)進(jìn)行重新梳理,將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù);對績效指標(biāo)值進(jìn)行重新設(shè)計(jì),通過清晰、可衡量的指標(biāo)值衡量績效目標(biāo)。根據(jù)重新梳理和設(shè)計(jì)的部門整體績效目標(biāo)和指標(biāo)值開展部門整體支出績效自評工作。此外,還應(yīng)做好預(yù)算績效管理的培訓(xùn)工作。

2. 資金支付與預(yù)算執(zhí)行方面

為提高資金支付與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,市體育局及下屬各事業(yè)單位***,提升預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性,另一方面應(yīng)強(qiáng)化突發(fā)事件下的預(yù)算調(diào)整力度,以提升資金支付率與預(yù)算執(zhí)行率。

四、項(xiàng)目支出自評表


項(xiàng)目支出績效自評表

項(xiàng)目名稱

***市體育局***部門整體支出自評

主管部門

***市體育局

實(shí)施單位

***市體育局

資金來源

資***元)

3162.87


財(cái)政資金

3162.87


其中:本級安排

3162.87


其他資金


績效目標(biāo)

項(xiàng)目績效目標(biāo)

目標(biāo)完成情況


投入指標(biāo)

優(yōu)


過程指標(biāo)


產(chǎn)出指標(biāo)

優(yōu)


效益指標(biāo)

優(yōu)

自評價(jià)***>

91.***分

附件:***市體育局(本級)***度部門決算.pdf


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